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岗位职责:
1.对财务状况、经营成果的有效性/效率性进行审计;
2.对公司内部控制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
3.对规章制度的遵循性进行审计;
4.对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查;
5.根据公司安排,进行特别调查,查明薄弱环节和缺陷所在;
6.确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
任职要求:
1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年以上工作经验,2-3年及以上企业内审经验,具有敏锐的职业判断能力;
2.熟悉国家财经、税收、内控政策及相关法律法规,熟悉不动产经营企业运作模式;
3.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;
4.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
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