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工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
岗位职责:
1. 负责公司内部审计工作,包括制定审计计划、执行审计程序、撰写审计报告等;
2. 负责公司外部审计工作,包括与审计师沟通、提供审计资料、解答审计问题等;
3. 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
4. 负责其他与审计相关的工作。
任职要求:
1. 具有注册会计师证书并职业超过2年,熟悉内部审计和外部审计流程;
2. 具有5年以上会计师事务所相关工作经验;
3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效协调各部门工作;
4. 具有较强的分析和解决问题能力,能够独立完成审计工作;
5. 具有较强的责任心和工作积极性,能够承担较大的工作压力。
主要负责外贸单证
工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
工作内容:
负责公司财务审计工作,包括对财务报表、财务数据和相关文件进行审计和分析,为公司提供专业、准确和及时的财务审计服务。
主要职责:
- 负责编制财务审计计划,包括确定审计范围、时间安排和审计资源等,确保审计工作的质量和准确性;
- 负责实施审计程序,包括审查财务报表、财务数据和相关文件,调查公司业务活动,核实管理层描述和解释,以及获取和支持其他审计团队成员的工作成果;
- 撰写审计报告,确保审计报告的准确性和完整性,向管理层提供详细的审计意见和建议,确保公司财务报表的准确性和透明度;
- 参与与审计相关的沟通和协调,协助管理层的沟通,向管理层提供详细的审计意见和建议,确保公司财务报表的准确性和透明度;
- 负责对公司财务数据进行审计,并确保审计数据的准确性和完整性,对审计过程中出现的问题和偏差负责;
- 负责撰写公司的财务审计报告,确保报告的准确性和完整性,以及遵守审计准则和相关法规。
职位要求:
- 大学本科或以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具备3年以上财务审计工作经验;
- 具备扎实的财务审计理论和实践经验,熟悉财务审计准则和相关法规,具备良好的审计意识和风险敏锐度;
- 良好的沟通和团队合作能力,具备良好的英语阅读、写作和口语表达能力;
- 熟练掌握财务审计工具和技术,如审计软件、统计软件等;
- 具备较强的分析、问题解决和逻辑思维能力,能够独立开展审计工作。
部门简介:监督审计处主要负责研究所纪检、监督、审计工作,干部监督管理,科研诚信建设工作。岗位职责:1、负责开展研究所内部审计工作;2、负责纪监审办公室的日常工作;3、组织开展党风廉政建设和风险防控相关工作;4、协助完成信访举报工作和调查处理违法违纪行为;5、完成党委、纪委领导交办的其他工作。其他要求:1.审计专业或财务管理专业大学本科及以上学历;2.从事内部审计或会计事务所一年以上,或优秀应届毕业生;中共党员优先;3.良好的职业操守和较强的敬业精神。薪酬待遇:1. 基本年薪:按照国家及中科院相关规定,提供有竞争力的薪酬;2. 年底绩效:根据个人年度贡献核定年底绩效;3. 福利保障:五险一金、带薪休假、职工食堂、免费体检、工会福利等;4. 职业发展:提供学习和培训机会,畅通的岗位晋升通道。 职能类别:审计专员/助理
工作职责:
1. 带领项目组完成中小型项目(规模以上企业、制造业)的审计;
2. 合理制订有效的审计计划,独立承担中小型项目的汇总及合并工作;
3. 项目组成员和财务团队进行有效的指导,确保工作进度及质量;
4. 保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
任职资格:
1. 会计、审计及相关专业本科及以上学历,熟悉企业会计准则,CPA通过3门以上优先;
2. 具有3年以上会计师事务所相关工作经验;
3. 工作责任心强,团队协作意识强;
4. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力;
5. 熟练掌握常用的办公软件;
6. 压力承受能力强,能接受出差安排。
一、岗位要求: 1、组织开展管理审计工作,建立和完善公司审计管理制度,明确审计工作流程与标准,并落实执行; 2、组织开展经济审计工作,对公司在购销过程中发生的价格行为进行审核、监察,确认其真实性、合法性和效益性,提出审计意见和建议; 3、组织开展工程审计工作,对工程建设、修建改造等竣工决算、固定资产的管理、物资采购的招投标工作、经济合同等进行专项审计; 4、配合外部审计工作; 5、承担合规管理工作,组织识别、评估公司重要业务活动和经营行为的合规风险,并提出整改建议。 二、任职要求 1、45周岁以下,全日制本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、5年以上相关工作经验; 3、具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
1 负责对公司内的财务收支和预算执行情况实施审计; 2 负责对公司经营及投资效益情况实施审计; 3 负责对公司基建、更新改造实施审计; 4 负责对经济合同签订及执行情况实施审计; 5 负责对专项经费使用情况实施审计; 6 根据授权负责公司管理人员的离任审计; 7 对公司内部控制制度进行审计评价; 8 检查内部控制制度特别是财务制度的完善程度及执行情况 9 完成上级领导交办的其它任务。
要求会计、财务、投资专业的
1. 本科或以上学历,具备财务、审计、企业管理相关专业知识,持中级以上会计职称;
2. 具有3年以上财务或审计工作经验;
3. 能够独立开展设计、专业调查、流程内控分析,能够提出切实可行的解决方案;
4. 熟悉国家财务会计、审计方面相关的法规,对企业内部控制体系有较深入地了解。
工作时间:单双 周 早八晚五点半
本科及本科以上学历,财会专业、金融专业优先考虑 男女不限 协助注册会计师审查企业会计报表,验证企业资本等。
一、岗位要求:1、组织开展管理审计工作,建立和完善公司审计管理制度,明确审计工作流程与标准,并落实执行;2、组织开展经济审计工作,对公司在购销过程中发生的价格行为进行审核、监察,确认其真实性、合法性和效益性,提出审计意见和建议;3、组织开展工程审计工作,对工程建设、修建改造等竣工决算、固定资产的管理、物资采购的招投标工作、经济合同等进行专项审计;4、配合外部审计工作;5、承担合规管理工作,组织识别、评估公司重要业务活动和经营行为的合规风险,并提出整改建议二、任职要求1、40周岁以下,***本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业;2、5年以上相关工作经验;3、具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强 年龄要求:40岁以下 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计会计内控
岗位职责: 1、协助建立公司内部审计管理体系,协助建立和完善公司内部审计管理制度,明确审计工作流程与标准; 2、执行内部审计工作,按照国家财经法规和公司审计制度及流程,对各部门执行管理审计、经济审计、工程审计以及其他各项专项审计,确保企业经营活动按规执行; 3、执行合规管理工作,审核评价公司各项政策、程序和管理制度的合规性,提出修订意见; 4、配合外部审计工作,根据审计相关法规的要求,配合实施外部审计单位的审计工作,组织提供相应的审计资料,根据外部审计结果,对发现的审计问题组织实施整改。 任职要求: 1、35周岁以下,***本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、3年以上同岗位工作经验; 3、熟悉基本的财务审计知识,具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
一、岗位职责:1.编制年度审计工作计划;2.组织并实施执行审计工作计划;3.对公司的财务收支、财务预算、财务决算、经营绩效以及其他相关经济活动进行审计监督;4.组织对重大的财务异常或流程异常情况进行专项审计;5.审查内部控制的合理性和有效性,对经营风险或流程风险进行评估和改善;6.负责集团及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;7.负责高层交办的其他工作。二、岗位要求:1.年龄40岁以下,特别优秀人员可适当放宽;2.财务、会计或经济类专业本科以上学历;3.具备5年以上财务或审计工作经验。 年龄要求:40岁以下 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务审计审计监督财务收支业务指导
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