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任职要求:
1、本科以上,如各方面优秀学历也可放宽考虑
2、财务、税收等相关专业,税务师或注册会计师,5年以上事务所工作经验,无不良记录。
3、具有独立或带领团队完成所得税汇算、土地增值税鉴证、资产损失鉴证、税务代理、税务咨询等相关业务能力
4、良好的语言沟通和表达能力,熟练使用计算机及审计软件;良好的职业道德和专业技术水平;较好的抗压能力.
工作地点:奉化爱伊美财富中心16楼南
岗位职责1、负责完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;2、评估公司及成员企业内控流程有效性、可靠性,提出优化解决方案并监督落实执行;3、负责专项审计、内控审计、经营考核等专项审计;4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;5、组织内部控制流程培训。任职要求:1、.大学本科及以上学历,审计、财务类专业优先,3年以上审计或内控相关工作经验2、熟悉内审完整流程及体系,掌握各种审计技能与内部审计准则,能独立建立并健全整套内控体系;3、熟练运用office办公软件,熟悉财务软件,对数据敏感,具备较强的分析能力;4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,能承担一定的工作压力,严谨务实;5、具有注册会计师、内部审计师资格证书者优先; 8.30-5.15周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务会计审计经理内审审计审计主管内控
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