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岗位职责: 1.建立健全风险管理体系,制定规章制度; 2.组织实施公司全面风险管理; 3.改善优化内部审计项目; 4.诊断内控体系,提出建设性的问题解决方案; 5.组织项目尽职调查、项目评审和风险分析控制; 6.研究和跟踪分析行业政策。 7.负责审计程序及方案的编写和完善; 8.统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告; 9.参与内部舞弊案件的调查; 职位要求: 1.全日制大专及以上学历,财经类相关专业,40周岁以下; 2.7年及以上相关工作经验; 3.具有专业资格认证,如CPA、中级以上职称优先; 4.需具备大型央企、国企企业风险管控经验。
1、财会或审计专业,大专以上学历,三年以上财会或审计专业经验; 2、具备财务管理、财务核算、财务审计、财务分析、财务筹划能力; 3、有社交、执行和制度建设能力,会使用财务软件; 4、年龄25-35岁
1、财会或审计专业,大专以上学历,三年以上财会或审计专业经验; 2、具备财务管理、财务核算、财务审计、财务分析、财务筹划能力; 3、有社交、执行和制度建设能力,会使用财务软件; 4、年龄25-35岁
岗位职责: 1、负责审核公司对外提供的财务会计报表、税务报表、统计报表等资料。 2、负责检查所属单位的会计基础工作、会计档案管理工作等。 3、负责所属单位的内部审计工作等。 4、完成财务总监安排的其他工作。 任职资格: 1、有良好的职业操守,会计、审计等相关专业,大专以上学历; 2、中级会计师、中级审计师以上,内部审计工作10年以上; 3、熟练操作金蝶财务系统、office办公软件; 4、年龄35-55岁,条件优秀者可适当放宽,男女不限。 工作时间:
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