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岗位职责:
1. 开展内部审计工作,根据制定的审计计划和审计范围,选用适当的方法进行审计,收集审计证据及分析,跟进整改、验证;
2. 组织相关部门进行过程运行风险和机遇分析,
评价和策划管控措施;
3. 评估公司存在或潜在的风险状况,提出完善风险管理的建议和措施,提交内控及合规审计底稿;
4. 实施监察计划及方案等,整理并提交监察底稿。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,审计专业或财务、会计类专业相关专业;
2. 1年以上审计经验,3年左右财务相关工作经验;
3. 初级会计职称或初级审计职称以上优先;
4. 拥有较强的跨部门沟通能力。
1、组织内部审计调查; 2、组织业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、接收舞弊或内部贪腐行为的调查结论,未达到立案条件的,与业务部门协作落实对违规行为的责任人处理;达到立案条件的,与公司法务等相关人员协作落实案件立案至案件审理结束; 4、风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
职责描述: 1、负责采购审计、生产运营审计、品质审计、财务审计、其他专项审计和调查,系统梳理公司存在的制度流程管控漏洞,或帮助公司挽回经济损失; 2、就发现的重大风险问题,和被审计单位管理层有效沟通,监督推动整改,协助完善流程规范漏洞,确保问题整改闭环; 3、负责审计项目的全流程工作,包括审计计划、审计现场和审计报告; 4、对审计发现的不合规案例开展合规宣导,提升风险管理和合规意识,减少合规风险; 5、建立对集团业务领域的内部控制风险矩阵,并定期执行内控测试,根据测试结果,更新集团风险地图。 6、在项目执行中,对项目成员进行辅导,培养成员专业能力,加强部门团队建设。 任职要求: 1、本科及以上学历,8年以上审计工作经验; 2、国际四大会计师事务所审计经理、高级经理,有大型制造业企业内审或业务经验优先。 3、熟悉上市公司内审的各节点业务风险和内部控制要点,能独立带领团队完成集团各类审计项目; 4、具有高度的风险敏感性,能深入挖掘业务异常; 5、良好的沟通技巧和口头表达能力,良好的报告编写能力。
1、有企业内部审计经验。行业不限。 2、有上进心、适应艰苦奋斗文化。 3、有良好的沟通、数据分析能力。 4、发送简历后详谈!
1.对案件材料进行数据分析 2.输出审计方案 3.现场调查取证 4.输出审计报告 5.跟踪处理结果
1、组织内部审计调查; 2、组织业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、接收舞弊或内部贪腐行为的调查结论,未达到立案条件的,与业务部门协作落实对违规行为的责任人处理;达到立案条件的,与公司法务等相关人员协作落实案件立案至案件审理结束; 4、风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
1、带领团队完善审计制度、审计流程、审计模板。 2、制度计划并根据审计计划和方案对业务的规范性和有效性进行检查审计, 3、根据审计结果出具出面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实。 4、善于发现业务违规舞弊行为,有能力执行审计调查,并能高效保质完成。
1.对案件材料进行数据分析 2.输出审计方案 3.现场调查取证 4.输出审计报告 5.跟踪处理结果
1、参与内部审计调查; 2、参与业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、参与舞弊或内部贪腐行为的调查; 4、协助项目负责人进行风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
1.对案件材料进行数据分析 2.输出审计方案 3.现场调查取证 4.输出审计报告 5.跟踪处理结果
职责描述:1、统筹推进公司审计监察工作业务规划、体系建设工作;2、监督管控公司审计管理业务各项工作;3、公司审计工作业务规划、重大项目策划推进及落地执行;4、审计管理关键、重要、难点工作策划、实施与跟踪;5、负责公司审计管理工作指导,审计人员队伍能力提升、职业发展、评价激励;6、处理举报投诉,开展反舞弊调查;7、通过案件调查识别分析控制缺陷,提出合理管理改善建议。任职要求:1.***本科及以上学历,财务、审计、法律或相关专业;2.具有5年以上审计监察作经验,有舞弊稽核或公安、检察院等工作经历优先;3.熟悉公司运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计方法;4.具有团队精神,具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力。 职能类别:审计专员/助理 关键字:反舞弊调查检察院
1、参与内部审计调查; 2、参与业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、参与舞弊或内部贪腐行为的调查; 4、协助项目负责人进行风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
工作职责: 1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板。 2、根据审计计划和方案对业务的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具出面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实。 3、善于发现业务违规舞弊行为,有能力执行审计调查,并能高效保质完成。 4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档。 5、采购经验,或内控审计经验。
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