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1.组织参与公司审计、风控合规类 制度体系的搭建; 2.组织参与内控自评价、审计项目的开展; 3.组织参与内控体系建设; 4.组织参与公司投融及有关专项项目风控方面支持性工作; 5.参与公司有关业务风控方面支持性工作; 6.组织开展审计风控类培训及领导交办的其他工作; 7.具有2年及以上财务、审计、税务、内控、风控等相关岗位工作经验,具备企业职能部门综合岗位经验者优先。
职责描述: 1、负责制定、修改和完善公司的内部审计规范和管理制度,建立健全公司内部各项审计工作流程。 2、负责对公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性;推动完善公司内控管理体系、流程制度的设计和实施建立。 3、负责定期或不定期地组织必要的专项审计、违规经营投资责任追究工作。 4、负责协调和配合政府审计、社会审计及集团公司审计工作。 5、完成领导安排的其它工作。 任职要求: 1、事业心强,工作勤奋,为人正直,具有良好的职业道德和团队协作精神。 2、具有较强的文字能力和学习能力、熟练操作计算机办公软件和SAP财务管理软件。 3、财务、审计或会计专业本科及以上学历,具备会计中级或审计中级及以上职称、注册会计师资格优先。 4、具有三年以上审计工作经验,兼具事务所审计及内审工作经验优先。 公司为中国电信集团二级专业单位, 工作时间:8:30-17:30,双休, 福利待遇:全额六险一金、工会福利、劳保福利、防暑降温、员工食堂等, 工作地点:西城区冠华大厦(4号线新街口站), 获取简历后会直发给业务部门,如合适,部门会直接联系,谢谢!
岗位职责: 1. 在项目计划约束下,协调资源完成审计信息化项目的实施和交付,具体包括: 1) 项目的策划和内部资源协调; 2) 组织和指导现场需求调研、原型设计、数据分析和寻源、实施部署、培训、推广; 3) 实施过程中与各方的沟通、关系协调与维护; 4) 对项目需求、质量、进度、成本、风险等进行有效管理; 5) 编写项目所涉及的技术研究报告、项目验收报告、汇报PPT等文档。 2. 协助总监开拓市场,包括客户沟通、产品介绍、需求分析、解决方案设计等。 任职资格: 1. 学历背景:统招本科以上学历,计算机、信息管理、财务、审计等专业优先; 2. 工作经验:有5年及以上的软件项目工作经验,有审计信息化项目经验者优先,熟悉能源化工行业者优先; 3. 业务技能: 1) 能准确分析客户需求和痛点,及项目实施中的问题和挑战;针对客户的问题进行准确判断,评估问题的重要性、影响程度、资源投入等,提出有效的建议、意见和解决方案; 2) 熟悉掌握所实施系统、比如ERP的业务类型、技术架构、管理架构、全套流程,对其数据有深入理解,包括数据标准、数据质量等,能熟练进行系统数据分析和寻源工作者优先。 3) 熟悉企业管理体系及业务流程者优先考虑。 4.商务技能:掌握投标和商务知识技能,具备设计解决方案的能力和经验; 5.管理技能:掌握项目管理和团队管理技能,具有良好的项目管理和交付经验; 6.综合素质:具有良好的沟通能力、执行力、逻辑思维能力和快速学习能力; 7.基础技能:熟练掌握WORD、EXCEL、PPT,及SQL数据库(增删改查、多表关联),掌握网络以及硬件的相关知识; 8.掌握Axure等产品工具者优先。
岗位职责: 根据相关法律法规,为国资国企提供审计相关的服务,如合规评价、合规管理体系构建,离任审计、经济责任审计等专项审计,带领团队人员负责审计项目的实施和交付。 岗位要求: 1、统招本科及以上学历,审计专业优先; 2、有3年以上(含)以上会计师事务所从业经验,具有审计项目带队经验优先,通过CPA/CIA/PMP资格证等; 3、较强的沟通能力、文字表达能力、团队协作能力,且能适应项目制的工作性质; 4、精通审计框架或规范,熟悉行业法规,熟练掌握审计、财务等各类相关知识及专业技能;熟悉各类审计业务;熟练掌握OFFICE、VISIO等办公软件操作; 5、掌握投标和商务知识技能,具备设计解决方案的能力和经验优先。
岗位职责: 根据相关法律法规,为国资国企提供审计相关的服务,如合规评价、合规管理体系构建,离任审计、经济责任审计等专项审计,带领团队人员负责审计项目的实施和交付。 岗位要求: 1、统招本科及以上学历,审计专业优先; 2、有3年以上(含)以上会计师事务所从业经验,具有审计项目带队经验优先,通过CPA/CIA/PMP资格证等; 3、较强的沟通能力、文字表达能力、团队协作能力,且能适应项目制的工作性质; 4、精通审计框架或规范,熟悉行业法规,熟练掌握审计、财务等各类相关知识及专业技能;熟悉各类审计业务;熟练掌握OFFICE、VISIO等办公软件操作; 5、掌握投标和商务知识技能,具备设计解决方案的能力和经验优先。
1.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效措施予以防范; 2.对集团分属公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策; 3.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作; 4.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益; 5.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 6.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作; 7.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司优质资本结构; 8.完成领导交办的其他临时工作。
岗位职责: 1.按内部审计工作程序,组织实施审计工作; 2.负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善; 3.按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成; 4.对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作; 5.负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议。 任职条件: 1.全日制本科以上学历,审计或财会相关专业; 2.五年以上审计工作经验,能独立参与审计工作; 3.较强工作责任心和团队合作精神; 4.具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守。
岗位职责: 1、建立健全集团内部审计制度,并组织实施。 2、对集团各公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策依据。 3、对离任高级管理人员及财务人员进行审计,并形成审计报告,披露潜在问题,追踪整改。 4、对财务报表进行年度审计,提交财务分析和管理工作报告。跟踪分析各类财务指标,揭示潜在的经营问题并提供决策参考。 5、配合公司财务战略及经营目标的制定工作。 任职要求: 1、财务、审计类专科及以上学历。 2、有5年以上集团性公司审计工作经验,了解国家审计相关办法。 3、具备敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题。 4、工作认真严谨,具有很强的判断能力,执行能力强。 5、具有敬业精神和良好的职业操守。
岗位职责:
1.参与制定部门规章制度、工作标准;担任考核、追责副组长,负责开展公司业绩考核相关工作,违规经营投资责任追究工作,落实责任追究结果,并配合审计开展相关工作;
2.负责部门行政、监事会办公室管理工作,组织开展系统人员培训;
3.负责部门成果档案管理、业务外包工作、信息化建设、印章管理;
4.督导分(子)公司内部审计机构业务工作。
岗位任职条件:
1.具有财务、审计专业研究生学历、硕士学位及5年以上工龄,或本科学历、学士学位及8年以上工龄;
2.中级及以上职称;
3.具备丰富的同行业企业考核及审计相关经验;
4.CPA中会计、审计成绩合格者或CIA优先;
5.文字功底强,独立撰写各类总结及报告;
6.沟通能力强,组织开展审计沟通、访谈、约谈;
7.熟悉会计、审计、内控准则,具有企业管理及风险合规管理方面经验;
该岗位为总部岗位
职位福利:五险一金、包住、员工食堂
1.2021年以前(包含2021年毕业生)本科毕业及以上学历。
2.身体健康,吃苦耐劳,工作适应能力强,服从安排,根据工作需要能够到异地出差。
3.认同中化七建企业文化,具有良好的团队合作精神,有事业心和责任感。
4.审计学等相关专业。
5.必须具有相关职业证书,中级会计师/审计师。
6.5年以上工作经营。
职位福利:五险一金、包住、包吃、带薪年假、通讯补助、高温补贴、餐补、公司重点项目
岗位职责:
1.参与制定部门规章制度、工作标准;按照审计、评价工作方案中专业分工执行审计程序,收集审计证据,核实审计事项,完成审计工作底稿的编制、整理;
2.指导分(子)公司内部审计机构业务工作。
岗位任职条件:
1.具有财务、审计专业本科学历、学士学位及4年以上工龄
2.初级及以上职称
3.具备一定的同行业企业、项目、专项审计经验
4.文字功底较强;
5.具有一定的沟通能力;
6.熟悉会计、审计、内控准则;
职位福利:五险一金、包住、员工食堂
1.全日制本科、硕士在校学生,财会专业优先
2.项目内容:新三板年审
3.项目地点: 北京
4.实习期间:2023年12月下旬至2024年4月底
5.要求:初步了解国内会计、审计准则及相关政策、法律知识,具有良好的沟通能力,熟练使用办公软件。吃苦耐劳、能适应出差和加班、胜任短期高强度的工作。
6.实习津贴:实习生100/天,实习工资按天结算按月发放。
7.实习证明:实习前需签订实习协议,并且承诺实习时间,如因个人原因中途离职不开具实习证明,优秀实习生经部门推荐可留用。
8.非北京地区出差包食宿,实习期间可报销项目往返交通费,可全程实习者优先录用,毕业留用也可优先考虑。
岗位职责:
1.研究分析行业发展趋势及监管政策要求;
2.制定数据科技审计3-5年发展规划和实施举措,搭建全面的审计信息作业平台;
3.组织推动数据科技审计项目开展并落实,定期总结汇报;
4.根据监管政策要求制定数据科技审计的相关规章制度、工作流程,并推动落实;
5.了解业务流程,掌握系统的数据结构,研发模块化、嵌入式审计软件包,实现与业务系统的无缝集成和同步运行,对审计对象进行持续、实时、动态监测,以防范和发现计算机舞弊
6.根据公司战略规划,进行审计思路的收集、归纳、分析,提出系统开发需求
7.协调组织审计系统开发项目的立项、招标、审批、开发、测试、上线及运行维护工作
8.对现有审计系统进行日常维护,探索系统模型的新增与优化,不断提升数据监测水平
9.定期调取审计系统相关数据进行整理和分析,出具非现场审计分析报告,对于报告中的异常数据反馈至现场审计室/总公司相关部门/分公司,并要求自查、整改
10.对审计过程中发现的异常数据进行专项分析,提出整改意见,并形成专项报告,推动整改
11.根据监管要求及部门年度工作计划,对公司信息化治理、信息化风险管理、信息安全管理、信息系统开发与测试、信息系统运行、灾难恢复管理、外包与采购等方面进行内部或外部专项审计,并出具专项审计报告
12.根据审计发现风险点,制作系统开发需求模板,指导和协助现场审计人员完成数据建模需求
13.根据现场审计需求,提取系统数据、采集数据、获取相关部门业务数据及资料,为现场审计提供线索和数据支持
1.硕士研究生及以上学历;
2.具备5年以上保险行业工作经验或6年以上审计、IT工作经验,具有保险从业经验者优先;
3.了解公司了解国家及监管机关有关政策、法规管理规定;具备审计的专业知识和专业技能,具有较强的判断能力,数据分析能力
协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作,做一些相对简单的报表科目审计,掌握一定的财务会计审计等相关知识和政策法规,熟练使用office办公软件,能适应短期出差。
岗位职责:1、负责实施公司各类资金运用类审计项目及后续审计工作;2、负责长城财富保险资产管理股份有限公司各类审计项目的实施;3、负责长城财富保险资产管理股份有限公司内部审计工作;4、负责开展和完成各类下属子公司的相关审计工作(包含不限于财富资管公司、经纪公司等);5、参与其他科室负责的各类审计项目和专项调查等;6、领导交代的其他工作。任职要求:1、本科及以上,审计、财务、保险、金融等专业;2、具备5年以上审计工作经验,具有保险审计经验、证券从业资格者优先;3、了解寿险业务和投资类业务操作流程和管理规定,具备审计的专业知识和专业技能,并能熟练运用;4、对中国寿险、资本市场、行业有一定了解。 职能类别:审计专员/助理
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