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岗位职责:1.负责金沙田整体风险管控、内控、审计和纪检监察工作:2.建立金沙田审计管理制度,把控操作规程和业务流程,评估综合风险,并输入风险防控措施;3.执行内控检查,编写内控审核报告;4.开展年度审计、专项审计等审计工作,并编制内部审计报告;开展年度纪检监察工作,负责处理所辖范围的信访举报。任职要求:1.大专及及以上学历,财经类或法律相关专业;2.3年及以上相关工作经验;3.有企业或者审计审计事务所相关风险管理经验。 职能类别:审计经理/主管
1.职责描述
(1)根据年度审计计划,开展内部审计工作,编制审计方案;
(2)负责编写内部审计报告,提出审计处理意见和建议;
(3)对审计问题进行事后跟踪,督促被审计单位进行限期整改,并检查落实改善情况;
(4)收集有关审计资料并建档,对审计资料进行档案管理,确保审计资料的完整性。
2.任职要求
(1)年龄在40周岁(含)以下(1983年6月1日后出
生),硕士研究生及以上学历,审计、会计等相关专业;
(2)具有较系统的审计、会计等理论知识,精通审计、
税务法律法规,熟悉国家财经法律法规;
(3)爱岗敬业、服从组织安排、保密意识强、团队意识强;
(4)熟练运用计算机及办公软件。
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