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工作职责:
1、全面负责企业法律事务,统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事项,推进企业依法经营、合规管理;
2、构建和完善公司的风控合规管理体系,参与企业重要规章制度的制定和实施,对相关制度、流程、业务和项目进行定期及不定期审计、预防法律及合规风险;
3、对涉及企业重大经营事项、重大风险事项、重大涉诉涉讼事项、案件仲裁、法律事务尽调报告等法律意见书或法律文件进行审核把关;
4、负责各类合同的起草、审查、修订、备案,对各类合同提出法律意见,对企业及下属企业违反法律、法规的行为提出纠正意见,监督或者协助有关部门予以整改;
5、指导下属企业法律事务工作,协助建立健全企业法律事务机构、负责企业的法制宣传教育和培训工作;
6、对下属企业法律事务负责人的任免提出建议。
招聘条件:
1、硕士研究生及以上学历;法律类、审计类等相关专业毕业;
2、40周岁及以下,持有CPA、CIA法律职业资格证书者优先;
3、中共党员优先;
4、现任管理岗位满3年,有机关事业单位或国有企业管理岗经验者优先,且具备5年及以上法律事务、审计事务相关工作经历或者与企业经营管理、资产监督管理业务相关的经历;
5、熟悉公司风险及内控管理体系;
6、具有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、监督控制能力、处理复杂或者疑难法律事务和突发事件能力,具备较强的开拓创新意识和市场竞争意识,具有良好的职业道德操守和个人信用记录。
工作职责: 1、监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改; 2、开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改; 3、防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查; 4、完成领导交办的其他事宜。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业。熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先; 2、3年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验; 能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务; 3、较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议; 4、良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神; 5、了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。
岗位职责: 1.监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改; 2.开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改; 3.防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查; 4.完成领导交办的其他事宜。 任职要求: 1. 统招本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业,熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先; 2. 3年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验优先,能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务; 3. 较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议; 4. 良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神; 5. 了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。
职责描述: 1、监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改; 2、开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改; 3、防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查; 4、完成领导交办的其他事宜。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业,熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先; 2、1年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验优先,能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务; 3、较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议; 4、良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神; 5、了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。
岗位职责
1、参与实施例行审计、专项审计、离任审计、内控审计等审计工作。
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,跟进落实整改情况,推动管理提升。
3、深入理解公司业务流程、业务逻辑,协助完善和优化内控制度和流程,识别重大内控缺陷,提出合理化改进建议,并推动贯彻落实。
4、领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,熟悉会计、审计、税法、经济法等法律法规。
2、具有财务审计相关职称(中级会计师、中级审计师、CPA者)优先。优秀应届毕业生亦可。
3、工作积极主动,具有较强团队协作精神和沟通表达能力, 具备发现问题、分析问题、解决问题的意识和能力。
岗位职责:
1、 按照国家有关法律法规、审计法规、公司制度,参与拟定公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划;
2、 参与组织对公司及子公司的内部控制制度的健全、完整性、合理性及实施的有效性进行检查、评估与监督,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出并改进意见;
3、 根据授权或特定要求开展常规审计、专项审计、绩效审计、离任审计、业务审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、跟踪审计建议的执行情况,并推动相关缺陷改善的横向开展,协同相关业务部门及人员及时进行改善优化;
6、参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作;
7、做好集团及下属公司经济信息的保密工作;
8、上级领导交办的其他与审计相关的工作;
任职要求:
1、 本科及以上学历;
2、 3年及以上审计相关工作经验;
3、具有良好的逻辑思维能力、分析判断能力和问题解决能力,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
4、能适应短期出差。
1、审查企业各项制度的落实情况,拟订审计计划或方案; 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作; 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务; 4、完成上级交给的其他日常事务性工作。 1、本科以上学历,以会计、金融等专业为主; 2、具有审计师或会计师初级职称; 3、具有2年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;4、具有强烈的团队意识,团队组织能力强; 5、工作仔细认真,良好的从业职业道德,为人正直、责任心强、作风严谨,有较强的沟通协调能力,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
工作职责:
1、监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改;
2、开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改;
3、防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查;
4、完成领导交办的其他事宜。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业,熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先;
2、1年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验优先,能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务;
3、较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议;
4、良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神;
5、了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。
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