与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 3、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价,协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 6、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、三年以上相关审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先,具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、积极主动、敬业上进、责任感强,有良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com