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职责描述:1. 协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;2. 协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;3. 参与各项审计常规工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计项目底稿,按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;4. 参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5. 负责有关资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定要求保守秘密和保护当事人合法权益;6. 完成领导交办的其他工作。任职要求:1. 知识要求:财务类本科以上学历,3年以上财务审计类相关岗位工作经验;2. 技能要求:熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件,良好的文字功底;3. 素质要求:原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;4. 能适应因工作需要的出差安排。
【岗位职责】1、确保审计、监察、内控评估工作的独立性和客观性,并采取措施进行有效的质量保证和改进措施,促进公司内部控制的完善,协助改善公司治理;2、规划和统筹审计监察部的各项工作,合理调配资源,控制成本,对部门绩效进行把控;3、监督和检查各项审计、监察、内控推动工作的成效,进行质量把控,并对审计监察工作成果负责;4、负责统筹和协调审计、监察、内控推动工作的联动,并与内部各级组织保持良好的互动;5、根据公司战略发展的要求和需要,为各项审计监察把握方向,同时加强审计监察部门内控管理推动的职能建设,持续健全审计监察体系;6、负责统筹部门人才梯队建设与绩效管理,组织和安排相关专业培训等;7、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;8、完成领导交办的其他工作。【岗位职责】1.10 年以上内部审计相关工作经验,其中 5 年以上管理工作经验;实体制造、房地产服务、供应链贸易等行业背景优先;2.责任心强,具有较强的组织协调能力及团队管理能力;3.具有良好的职业操守。
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