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岗位职责: 1、拟定内部审计相关制度,经审定后组织实施; 2、以企业风险和需求为导向,开展对公司内部的经营管理审计、绩效审计、经济责任审计、专项审计等工作; 3、评估公司内部控制的健全性、经营绩效,针对审计发现的问题提出建设性的审计建议; 4、撰写审计报告并跟踪落实整改情况; 5、负责组织收集、整理公司业务有关的法律法规、政策,为公司的整体发展和重大经营决策提供相应的服务; 6、参与并监督公司投资、租赁、资产转让、招投标项目清理等重要经济活动; 7、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作; 8、组织审计相关的培训工作,倡导向上的企业文化,传播正能量; 9、完成领导交办的其他事情。 任职条件: 1、学历要求:本科及以上学历; 2、专业要求:会计、财务或相关领域专业; 3、工作经验:具有5年及以上同岗位工作经验,国企履历优先; 4、专业知识;熟悉会计原则,审计准则和财务报告,具备分析和解决问题的能力。具备相关的职业资格,如CPA或CIA等 党员优先
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