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职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:1.负责资金日常收支的管理和核对(资金日记账、应收日报表)2.基本账务凭证录入K3系统3. ***开具4.其它临时性事务岗位要求1.会计专业,拥有会计初级职称者优先;2.有K3总账、供应链业务模块操作经验者优先;3.有财务出纳、助理、文员一年以上工作经验;4.熟练运用OFFICE/WORD/EXCEL软件。 职能类别:出纳员 关键字:出纳财务助理会计助理财务文员
岗位职责:
1、负责公司日常现金,银行帐务处理核算。
2、跟进业务收款,并及时进行汇报;
3、登记和跟进借支还款报销情况;
4、负责各公司各证件的更换及年审工作
5、上级交待的其他事情 。
任职要求:
1、 大专及以上学历,优秀的可放宽学历要求;
2、 工作认真负责、细心、积极向上、善于沟通;
3、 2 年以上财务相关工作经验;
4、 能够熟练使用办公软件、财务软件。
主要职责:1、负责审核日常会计业务单据,编制会计凭证,登记保管财务档案;2、负责登记预算情况;3、负责定期查帐,发现差异应及时查明原因;4、负责处理结帐时有关帐务的调整事宜;5、负责督促出纳人员按日做库存现金日报表,确保帐实相符;6、公司的各项税务申报工作‘;7、完成领导交给的其他工作任务。工作经验和技能要求:1、具有3年以上会计从业工作经验,大专及以上学历,房地产公司工作背景(特别是有房地产清算经验)优先;2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;3、熟练应用日常办公软件;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 职能类别:会计经理/会计主管 关键字:会计
职责描述: 1.制定公司财务管理规章制度; 2.负责公司全面预算管理,编制财务预算; 3.集中实施公司财务核算工作; 4.编制财务报表和分析报告; 5.负责资金及税务管理; 6.完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1.熟练操作各种办公软件及财务软件; 2.具有良好的学习能力、团队协作能力和沟通能力; 3.善于思考,能独立分析和解决问题,能承受工作压力。 招聘人数:5人
岗位职责:
1、协助审计经理开展审计项目,必要时要出差;
2、参与内控评价工作,梳理内控流程,维护内控手册;
3、对招投标项目进行过程监督;
4、协助完成数据、资料的统计及对外报送;
5、负责部门日常工作,高效完成部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计专业;
2、熟悉审计流程,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调能力,能吃苦耐劳,热爱审计工作。
4、具有初级会计师、初级审计师、CPA、CIA优先。
职责描述: 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计; 4、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 5.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况; 6.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作; 7.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 8.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督; 9.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 10.通过实施审计,对公司内部控制和运营流程中存在的风险做评估,出具审计报告,给出改进建议,并跟踪被审计单位的行动计划完成情况; 11.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判; 12.完成公司领导交给的其他工作。 任职要求: 1.财务会计、审计等相关专业研究生以上学历。具有中国注册会计师资格、审计师资格优先; 2.具备5 年以上审计工作经验。四大会计师事务所或专业404审计经验优先; 3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强; 6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责: 1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表; 4.做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作; 6.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.配合各项审计工作; 8.做好上级交办的其他财务工作。 职位要求: 1.专科及以上学历,5-10年相关工作经验; 2.具备财务从业资格,持有会计上岗证; 3.独立完成全套出纳员财务核算流程的专业工作经验; 4.熟悉《企业会计制度》及其他国家会计法规和税收政策; 5.熟悉财务软件和相关办公应用软件的操作和使用; 6.积极主动、富有责任心,具有良好的团队协作精神,沟通协调能力强; 7.诚信敬业、追求上进,能在压力下工作。
工作职责:
1、负责日常各类业务收支管理和核对,严格按照公司财务制度报销结算各项费用;
2、编制现金、银行日记账,保证每笔款项的准确性和信息完整;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责公司资金日报、周报、月报填报及发送,不定时汇报资金异常情况;
5、负责银行账户开立、变更、撤销、对账以及其他银行账户管理工作;
6、负责几张凭证的编号、装订成册,日常财务资料整理、归纳及保管;
7、负责社保及公积金的汇缴;
8、其他领导交代的事项。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务相关专业,持初级会计职称者优先考虑;
2、具备良好的职业道德素养,为人诚实可信,有责任心,工作主动性强,工作严谨;
3、广州本地户籍。
岗位要求:1、学习小规模及一般纳税人全盘税务账务处理;(包括记账,登账,出具财务报表) 2、负责会计凭证的装订入册等归集工作 3、负责在国税购买和扫描发票等业务。 4、办理单位基本户的开户; 5、办理税务涉税事项 及到税务局纳税申报; 6、各种收入凭证的核算登账审核; 7、审核公司各类费用是否真实准确; 8、完成上级领导交待的其他事务的处理。 我公司是经工商部门依法成立并具有番禺财政局批准具有代理记账资格的专业代理记账公司。主要从事代理工商登注册,工商变更,商标注册,代理记账,财税顾问等服务。欢迎有志人士加入我们,有专人带学。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
1、负责审核所有原始单据并编制记帐凭证,搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐,保证记入帐册的数据真实、完整、正确、合法。并及时装订成册、归挡。2、负责保管一切会计档案,规范所有会计资料,分类排列,以便查阅。未经上级批准不得外借,并做好经济资料的保密工作。3、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作;4、验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联;及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作;5、及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录;每月编制地税申报表。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐;6、负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中;7、按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务;负责地税、国税每年年鉴工作;负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。8、领导交办的其他工作。
职责描述: 1、负责账务核算、资产管理、费用审核工作,熟悉民间非营利组织会计核算制度; 2、负责资产设备的登记入账及盘查,定期与各物资管理部门进行资产盘点,维护资产设备台帐及做好监督盘查工作; 3、负责研发项目经费核算及经费预算使用情况统计及分析,并及时预警超预算情况;管理研发项目台帐,并根据业务部门要求出具项目经费相关报表; 4、统筹管理会计报表编制工作,定期出具各项经费数据分析报表,协助各部门完成各项外部统计数据的统计及填报等工作; 5、负责纳税申报工作,熟悉科技成果转化相关税收优惠政策,熟悉研发费用加计扣除相关规定;负责年度审计工作,与税务、审计等外部机构保持良好沟通; 6、配合财政专项资金审计工作,含项目结题验收,及专项资金使用审计,熟悉政府关于科研项目资金管理使用的相关规定; 7、兼单位工会会计,了解工会相关财务制度。 任职要求: 1、财会专业,5年以上财务工作经验,本科及以上学历,中级职称以上; 2、精通全盘账务处理及纳税申报流程,具备良好的财务思维以及业财融合的能力,具有良好的跨部门沟通协调能力。团队协助能力强,工作主动性强,能应对和解决突发性、临时性的工作及问题; 3、熟知税法、会计法,并对科技成果转化类相关政策有一定的了解; 4、工作严谨细致、执行力和抗压力强,同时具有很强的责任心。
【岗位职责】 1.开展内部审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门完成审计整改; 2.完善内部审计相关制度,固化审计方法; 3.根据需要开展拟投资项目尽职调查和所投资公司管理工作。 【任职资格】 1.硕士及以上学历,审计、财务、管理等相关专业; 2.3年以上审计、投资机构风险管理工作经验,具备CIA或CPA资格证书优先; 3.具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力; 5.能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。
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