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1、参与内部审计调查; 2、参与业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、参与舞弊或内部贪腐行为的调查; 4、协助项目负责人进行风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
岗位职责: 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格: 1、会计相关专业,大专以上学历; 2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、具有良好的沟通能力; 7、具备会计初级资格证者优先考虑。 工作时间:9:00-5:00 审批财务收支,审阅会计报表,编制预算,公司日常账目,工作量数据收集统计生成报表。
1、带领团队完善审计制度、审计流程、审计模板。 2、制度计划并根据审计计划和方案对业务的规范性和有效性进行检查审计, 3、根据审计结果出具出面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实。 4、善于发现业务违规舞弊行为,有能力执行审计调查,并能高效保质完成。
(一)主要工作职责 负责各项非柜面业务资金收款,负责当地网银支付,财务系统录入确保日清日结,现金 1.负责非柜面业务的资金收费操作,系统操作、防范资金风险; 2.负责当地网银支付,经办各类现金业务,负责现金支票购买、使用登记及盘点工作; 3.负责银行账户(开户、销户、变更等)、网银UKEY、银行票据、现金等管理,监控账户余额,定期清理无效代理账户等,防范账户风险; 4.及时对当天的资金单据进行财务系统录入,并每日盘点; 5.完成室经理交办的其他相关工作。 (二)招聘条件 1.本科及以上学历; 2.具备财务相关的工作经验; 3.财务会计类相关专业优先,并拥有初级会计职称; 4.熟练运用办公软件,具备良好的表达沟通与组织协调能力; 5.具备较强的学习能力,系统思考能力,责任意识和团队合作精神。
- 工作内容:
1. LC 税务及开票工作包括但不限于如下:
- 编制增值税/企业所得税/印花税/土地税/房产税等相关会计凭证及核算处理;
- 每月做好申领,开具,保管发票并及时完成进项发票的认证,核销工作等;
- 对外及时完成各类税务申报、财务报表、统计报告等,对内完成集团公司的月(季/年度)税务系统的汇总表、税负调节表及相关报表;
- 负责年度汇算清缴的协调和申报,做好各类涉税优惠的申请、办理、追踪落实等;
- 负责与税务局及统计局日常联络和稽查应对,承办税务有关的其他事务等。
-总账凭证的录入,包括计提等费用类科目。
2. 银行事宜:
-与银行及上海财务联系,确认办理事项及盖章签字内容,需要外勤至银行办理事项。
3. 财务其他方面工作:
- 物流中心费用报销单据处理及流转;
- 物流中心预提费用汇总核对;
- 物流中心当地三方业务收入汇总及核对。
4. 行政人事工作:
对接异地行政人事主管的工作安排,负责相关工作在本地物流园的落地执行。
- 工作要求:
1. 财务、会计专业背景
2. 税务及资金相关的财务工作经验2-4 年。
- 公司介绍:
传胜供应链是百胜中国的全资子公司,是一家立足食品加工企业/餐饮/商超和新零售,涵盖干冻湿全温区,源头到终端的全链路一体化物流服务的品牌。对服务与品质秉持一丝不苟的态度,致力于为客户提供高品质的整体供应链解决方案。传胜供应链拥有强大的物流网络能力,坚持高标准的质量管理体系,同时运用科技赋能,打造物流数智化生态系统的智慧冷链先锋。目前为江西区域300余家肯德基、必胜客以及知名餐饮商超提供仓配服务。
工作内容:1.审核公司所有原始凭证,根据各类原始凭证编制记账凭证; 2..负责纳税申报和各类财务报表的编制工作; 职位要求: 1.会计或财务管理专业,有会计相关证书; 能熟悉运用各种财务软件优先 2..负责纳税申报和各类财务报表的编制工作; 职位要求: 1大专以上学历,会计或财务管理专业,有会计相关证书; 能熟悉运用各种财务软件; 我司是代理记账公司。熟练操作过小规模纳税人、一般纳税人;有在财务代理公司、会计事务所及税务事务所工作经历者优先。 工作时间:上午8.30--12:00下午1:30--5:30 在校毕业生实习也可,实习是1000每月。前3个月 注:不包吃住,单双休,国家法定节假日
工作职责:
1、负责公司现金的收取、支付、保管,负责区域营销部各项费用的票据报销登记工作;
2、负责现金、银行盘点核对工作,进行帐目核对,准确编制现金收支日报表,确保帐实相符;
3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账实一致;
4、配合项目部准确操作资金支付系统,及时支付已审批分包款;
5、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;
6、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;
7、负责内部银行往来核对工作;
8、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;
9、负责发票的审批,及共享单据的整理;
10、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;
11、领导交办的其他工作;
任职资格:
1、大学专科学历,具有会计、财务、税务、审计、金融、企业管理类专业优先;
2、有2年及以上的出纳经验,有建筑行业工作经验优先考虑;
3、有会计从业资格证、如有注册会计师等相关执业资格、会计、审计、经济等财经类中级以上职称(含中级)者可放宽。
面谈
岗位描述: (1)负责公司日常会计核算,并保证各项核算符合会计准则和会计制度的要求 (2)负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; (3)负责公司按月纳税申报,报送税务报表,办理其他税务事项 (4)编制财务报表、出具财务分析报告 (5)负责账簿登记工作,并进行帐帐、帐实核对 (6)熟练使用用友以及金蝶财务管理软件 (7)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 任职要求: (1)大专以上学历,财务类相关专业; (2)1年以生产型企业成本会计工作经验; (3)熟练掌握office办公软件,用友或其他财务软件。
岗位职责: 做好公司内部各项审计监察工作,促使公司各项管理制度及流程的完善及执行,依法监督并查处各项违规、违纪行为,督促并协助各项经营指标的达成,保证公司经营结果的真实有效。 1、负责协助组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案及关键岗位的异动审计工作; 2、负责对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、负责检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议; 4、负责对所有涉及的审计事项,编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送总经理审核; 注意:1.近期收到一些不符合录用的简历,所以再次强调: 4年内控经验,1年风险控制相关经验 任职要求: 1、财务、审计相关专业,专科及以上学历; 2、具备3年以上内部审计、财务相关工作经验,1年以上同等岗位工作经历; 3、掌握财务审计、经济管理等知识;熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力
***一本以上学历,财会相关专业,从事会计工作3至5年,有会计师以上职称或丰富的建筑行业会计工作经验者优先。
职位福利:周末双休、五险一金、全勤奖、高温补贴、定期体检、采暖补贴、带薪年假、绩效奖金
岗位要求 1.大学本科及以上学历,年龄35岁以下,性别不限。具有1-2年以上财务/审计相关工作经历,在事务所工作经历优先; 2.审计、财务管理、会计或财经类、法律、企业管理等相关专业; 3.熟练OFFICE办公软件,撰写报告能力强; 4.能够识别公司内部控制的无效点、公司工作流程中的漏洞、识别公司经营中的风险,并给出防范风险的建议; 5.具有高度的工作责任心和严谨的工作态度,计划性好,稳重、认真。
1、负责货币资金日记账,对库存现金及银行存款会计科目收支结果正确与否进行及时核对,做到日清月结;
2、负责公司内部所有报销付款业务和员工工资发放;
3、负责编制并上报资金日报表,并保证报表的准确性;
4、根据会计编制的月末银行存款余额调节表,负责查找与补收银行未达账项单据,提交单据供会计审核做账并对结果负责;
5、对银行转账支票、现金支票、电汇凭据等重要票据的正确使用结果负责;
6、负责库存现金的盘点工作,确保每日库存现金与现金日记账余额相符,并记录盘点结果报财务经理审核后存档;
7、负责公司所有银行账号的使用管理,并根据公司要求进行开户、销户,领取对账单、结息单及按揭回款单等单据;
8、协助财务主管办理公司财务有关项目的具体业务工作。
任职资格:
1、教育背景:大专及以上学历。
2、专业要求:会计、财务管理等相关专业,持有中级以上会计专业职称。
3、能力要求:
a. 熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定;
b. 熟悉建筑施工、房地产开发企业的会计核算要求;
c.责任心强、能自律有职业操守,具有较强保密意识;
d.熟练操作计算机使用办公、财务软件。
4、经验要求:1-3年房地产开发相关行业出纳工作经验。
1、参与内部审计调查; 2、参与业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、参与舞弊或内部贪腐行为的调查; 4、协助项目负责人进行风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
岗位职责:
1. 开展内部审计工作,根据制定的审计计划和审计范围,选用适当的方法进行审计,收集审计证据及分析,跟进整改、验证;
2. 组织相关部门进行过程运行风险和机遇分析,
评价和策划管控措施;
3. 评估公司存在或潜在的风险状况,提出完善风险管理的建议和措施,提交内控及合规审计底稿;
4. 实施监察计划及方案等,整理并提交监察底稿。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,审计专业或财务、会计类专业相关专业;
2. 1年以上审计经验,3年左右财务相关工作经验;
3. 初级会计职称或初级审计职称以上优先;
4. 拥有较强的跨部门沟通能力。
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