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参与公司经营决策,为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核,提供选择方案和相应法律依据,保障公司经营决策的安全性和合法性。
完善公司合同管理制度,负责公司各类合同、法律文书的的审核、管理;针对不同类别客户制定公司的标准合同文本及其他法律文书。
完善公司的各项管理制度,在合法性的前提下,使公司权利最大化。必要时可采取措施进行适当的法律规避。
完善公司知识产权和商业秘密保护体系。从公司研发、销售、客服、经销商包括客户等环节进行规范保护。
开展法律培训,针对管理、研发、销售等不同人群进行相应的模块化法律培训,增强大家的法律意识,丰富相关法律知识和实践技巧。
负责公司的应诉和诉讼事务。
协助销售公司进行应收账款催缴工作。
岗位职责:
1、协助组织建立及完善公司审计督察、风险管理体系,及相关制度和流程;
2、协助组织编制部门年度及专项审计、风控工作计划与方案;
3、协助制定公司各部门及下属单位财务收支审计、经营审计、重大投资活动的审计计划;
4、协助组织、督促各级审计、风控、监察工作的开展,审核相关报告;
5、协助组织开展专项治理的调查,审核调查报告,并提出处理建议、意见;
6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
7、督促跟踪审计结论和建议的落实整改情况;
8、整理、归档、保管审计资料及工作其他相关资料;
9、完成领导交办的其他工作。
任职条件:
学历要求:国内“双一流”建设高校和海外QS100高校全日制本科及以上学历,财务、审计等相关专业,并具有会计师或审计师职称或拥有注册会计师资质。
专业知识:资深专业人员,具备审计领域相关专业知识与专业技能,有较高的理论政策水平,熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。
工作经验:拥有7年以上审计工作经验;5年以上知名大型集团公司或金融类内审、内控、合规或稽核等相关业务从业经验。
能力要求:
1.熟悉金融投资行业风控合规管理,并具备一定的应用经验;
2.能够独立完成日常内控审计管理工作,以及监管政策研究等工作;
3.具备较强的独立思辨能力及分析与解决实际问题的能力,拥有良好的执行力,能够落实相关解决方案;
4.掌握娴熟沟通与谈判技巧,能够通过沟通与谈判推动各项工作的落实,能够影响及说服他人,达成一致意见;
5.能承受较强的工作压力。
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