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岗位职责:1、负责办理抵押、公证垫资等相关业务; 2、负责收集客户资料,核实客户相关信息; 3、根据对客户资产的评估做贷款额度的审批; 4、领导交付的其他临时性工作。 任职资格:1、本科及以上学历,金融、管理、财会、法律、地产等相关专业; 2、2年以上从业经历,有担保、贷款公司或银行信贷工作经验; 3、年龄28——55岁,本地户口,已婚; 4、精通各种性质的房产抵押、公证、过户等一系列操作流程; 5、熟悉国土局办理抵押登记工作的手续和流程,同时熟悉相关的法 律法规,有一定的法律基础; 工作时间:周一至周五早9.00至晚6.00 联系方式
岗位职责:1、负责区域战略的执行,全面管理区域信用审核工作; 2、构建并持续完善公司产品信审制度、标准及流程; 3、制定区域信审监督、稽核、KPI机制; 4、搭建区域信审团队,对审核中的问题给予指导; 5、督促员工严格按照风险控制规定及流程对项目进行审查和风险分析、控制; 6、参与公司复杂或紧急项目的前置调查,提出是否授信授信条件及具体额度; 7、对融资项目的合法性、合规性、安全性、有效性开展前面风险评价,提出 明确的 授信评审意见。 任职要求:1、本科及以上学历,金融、财会相关专业毕业; 2、5年以上信审工作经验,其中3年以上管理经验,有银行信贷或大型借 贷、微金融 项目风险管理相关工作经验; 3、熟悉信审流程和审查标准,并对资料判断、逻辑判断、审查等技巧和方式有丰富 经验; 4、熟悉公司风险及法务管理相关工作,具备一定的风险管理、企业内部控制经验,具有较强的分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及组织能力; 5、认同公司发展战略,具有强烈责任感和事业心及高度敬业精神。 工作时间:做五休二,早上9;00----18;00 联系方式
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、大专以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 工作时间:
岗位职责: 1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪; 2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持; 3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况; 4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案; 5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告; 6、协调公司和部门的其他工作。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、财经类相关专业; 2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性; 3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理; 4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力; 5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。 工作时间:
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