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工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
审计员岗位职责1、负责对所有涉及财务、内控、工程、合同、离任、专项的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;2、协助集团公司审计部门和会计事务所对公司的独立审计活动;3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。岗位要求1、企业管理、财务相关专业,统招本科学历,3年以上审计工作经验;2、精通审计、税务法律法规,熟悉国家财务政策、会计准则;3、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;4、良好的沟通及书面表达能力。此职位工作地点在随州请慎重考虑后投递简历。
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力 联系方式
审计员岗位职责 1、负责对所有涉及财务、内控、工程、合同、离任、专项的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 2、协助集团公司审计部门和会计事务所对公司的独立审计活动; 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 岗位要求 1、企业管理、财务相关专业,统招本科学历,3年以上审计工作经验; 2、精通审计、税务法律法规,熟悉国家财务政策、会计准则; 3、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 4、良好的沟通及书面表达能力。 此职位工作地点在随州 请慎重考虑后投递简历。
工作职责: 1、全面负责养殖场财务管理及核算 2、对猪场的内部管理和外部监管提供财务的支持 3、财务方面独当一面,能独立操作 任职要求: 1.35岁及以下,大专及以上学历,财经、会计类相关专业,同岗位工作经验1年以上优先 2.专业技能 ①熟悉猪场或育肥财经运营管理流程 ②能输出支撑业务的经营分析报告 ③具备较好的团队管理及知识经验传授能力
任职资格:
1、大专以上学历,金融、财经类相关专业;
2、三年以上本岗位从业经验,具有会计师事务所工作经历者优先考虑;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理;
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:朝九晚五
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