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职位描述:
1、负责销售现场现金收付、现金账户管理、票据管理工作;
2、负责现金日记账的登记及银行支票、汇票等银行票据的保管工作;
3、参与房地产项目销售财务对接工作;
4、整理收款单据、制作收款报表并录入系统;
5、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财会专业。
2、有房产行业案场收银、按揭工作经验优先;
【岗位职责】 1、认真执行现金管理制度,负责日常现金、银行帐目 2、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证 3、严格支票管理制度,编制支票使用档案 4、配合财务做好各种帐务处理等 5、负责管理处每月资金计划的提交及管理 【任职要求】 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业;1-3年工作经验 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,做过房地产项目出纳 3、熟悉现行国家财税政策及会计准则,熟悉整套财务及报税流程 4、工作责任心强,作风严谨,仔细认真,为人正派,性格开朗,有较强服务意识,对于工作具备较强的条理性和计划性
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
工作职责: 1、根据总部业务要求,负责相关业务收款及退款现场对接工作; 2、负责区域相关业务发票的支持工作,包含但不限于纸质发票的申领、打印及邮寄; 3、负责区域月度或季度协助区域财务BP对门店的资产进行现场监盘; 4、根据财务BP的要求及安排,对外部监管部门的现场事务予以支持,包含但不限于税务局、商务局、统计局的现场工作对接,做好备案及事后报备; 5、根据城市端需求,负责资产的领用发放,按照总部要求月度季度或不定期盘点及对账; 6、负责区域现场行政工作的检查,衔接总部行政部门对其具体要求进行考核及打分; 7、负责属地关系维护,包括但不限于社区街道、物业、消防、治安等; 8、负责城市端日常员工关怀,如发放节日福利及文化活动等。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备3年以上财务行政工作经验; 2、熟悉财务会计报表的编制、审核、报批等工作; 3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程,良好的沟通、协调和组织能力; 4、普通话标准流利,语言表达能力强,善于沟通,有亲和力,较强的保密意识; 5、良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。
职位描述 职责描述: 1.负责统筹项目财务管理工作;制定年度预算,合理控制费用管控,严守财务管控风险; 2.监督并统筹管理日常核算、会计、出纳、税务等工作的审核; 3.做好项目财务经营分析统筹。 任职要求: 1.统招本科及以上学历,财务、会计等相关专业; 2.5年及以上财务工作经验,乙方亦可; 3.善于对外协调沟通,有良好的职业操守,性格稳重热诚、工作积极主动。
岗位职责:1、负责所辖项目/分公司的日常流程审核、核算、共享、票据、资金、档案等报表的编制,事项的对接;2、负责所辖项目/分公司的经营分析,问题反馈业务,跟进业务进度;3、负责所辖项目/分公司成本费用管理,收支匹配原则,收支完整性;4、负责所辖项目/分公司内控风险管理,例行风险内容检查,项目各类公示及第三方审计对接等;5、负责所辖项目/分公司系统的相关操作问题解答培训,系统数据的准确性稽核;6、负责所辖项目/分公司的财税问题解答,赋能业务提出的问题并跟进解决;7、其他上级领导交办事项;任职要求:1.本科以上学历,财会相关专业,具有会计中级优先;2.有扎实的财务全盘账务经验和财务知识,2年以上工作经验;3.有1年以上的物业行业优先;4.具有较强的计划、组织、协调、沟通与团队管理能力;5. 精通EXCEL、PPT等常用办公软件;福利好,晋升有空间~ 职能类别:财务主管/总账主管
在资金预测与预警体系下,负责月度资金计划报表的编制,完成银行票据结算及跨境交易结算等非日常银行业务的操作与跟进,确保出具的各类资金动态报表及时、准确、详实。
岗位职责
1、资金收付及现金保管
2、出具资金日报表
3、银行账户维护及日常的银行对公业务办理
4、票据保管 Storage of bills
5、境内境外间交易的支付结算
任职要求
1、大学专科或以上学历,金融、财会类、国际贸易等相关专业
2、熟练操作MS-Office办公软件,会计从业资格证书,
3、2年以上资金管理相关工作经验
岗位职责:1、负责按《非合同调货单》做好审批及协调发货工作;2、负责按非合同发货单建立帐簿以及电子档录入工作,确保日清日结;3、每周将各事业部各非合同业务责任人欠货清单邮件发出,并汇报超期未还或凭证未收集的统计表;4、负责非合同发货单ERP的转仓录入及货品归还后的销账及凭证保存工作;5、负责对各事业部,各业务人员非合同借货量的控制与预警,确保公司资产的安全及有效流通;6、负责组织对非合同货品的盘点和帐实核对工作;7、与非合同借出者履约不严的进行跟踪交涉,跟催索要相关凭证及归还等工作;8、非合同借出货品风险控制与预警;9、完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、 大专及以上学历,统计专业或会计专业;2、具备良好的沟通协调能力和抗压能力;3、工作积极主动、认真仔细、对数字敏感。加入我们,您将得到六险一金五选一(免费住宿、班车接送、自驾补贴、住房补贴、交通补贴)餐费补贴;年终奖金;年度旅游;年度健康体检;节日礼金;婚礼礼金;开门红包;专业培训;绩效奖金;带薪年休;部门团建活动;股权激励等特殊福利,为员工提供员工持股 、落户、荣誉申办、政策奖励、专属服务等。 职能类别:文员 关键字:非合同管理统计
岗位职责: 1.参与集团总部及子公司相关审计工作的开展; 2.收集各类审计信息,协助完成审计报告、档案等整理、建档工作; 3.领导交办的其他事务。 任职资格: 1.大二、大三本科在读或研一、研二在读,财会审计相关专业; 2.熟悉企业审计等业务流程,具有相关实习工作经验者优先; 3.具有较强的沟通能力、团队协作能力、工作责任心; 4.一周四天到岗,稳定实习三个月及以上。 招聘人数:1人
工作内容: 1、负责公司会计账务处理,收入、支出及成本费用等财务核算,出具各类会计报表; 2、负责公司往来账对账管理、月度报表税务申报,负责与银行、税务部门及他方的工作联络; 3、参与公司年度预算、月度资金使用计划的制定,并与实际执行情况进行对比分析; 4、负责公司财产、物资的全面记录、反映和使用监督; 5、协助高新、研发、政府补助项目的财务事宜; 6、公司领导交办的其他财务相关工作。 任职资格: 1、财务相关专业本科以上学历,30-36岁; 2、具有3年以上制造业专职财务工作经验; 3、擅长税务规划、会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识; 4、具备良好的职业操守和敬业精神,基本功扎实,工作细致、责任心强,积极沟通,融入团队管理; 5、持有会计中级资格证优先。
岗位职责: 1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告; 2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进; 3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系; 4)参与监察审计项目。 任职资格: 1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧; 2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先; 3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力; 4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度; 5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
职责描述: 1、负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。登记并核对现金账和银行存款日记账。保管有关印章、空白收据和空白支票,以及其他各种贵重要件。 2、汇总编制相关资金预算计划、资金预算执行分析等资金类报表。 3、对各类付款进行合规性审核。 4、登记、维护相关工作台账。 5、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、财经类专科以上学历,有初级会计职称证。 2、上海闵行地区者优先。 3、工作认真仔细,责任心强,虚心好学,有财务出纳工作经验者优先。
Main responsibilities: * Comprehensive reporting and analysis on business Key Performance Indicators, in close cooperation with the BU’s China business segments, BU global HQ controlling, and Siemens China central finance and controlling function; * Implement yearly budget planning and monthly rolling forecast activities based on defined processes, and act as quality gate-keeper for planning deliverables; * Manage
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
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