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工作内容:
负责公司的财务报表和账目的记录、核对、编制、报税等工作,同时负责公司其他部门的费用报销、预算管理工作。
主要职责:
- 负责公司的财务报表和账目的记录、核对、编制、报税等工作;
- 负责公司其他部门的费用报销、预算管理工作;
- 负责公司的固定资产管理,负责资产台账的建立、维护和查询,以及资产报废程序的实施;
- 协助公司负责人进行财务分析和预算调整,以及财务报表的编制和报税等工作;
- 完成公司负责人交办的其他财务工作。
职位要求:
- 本科以上学历,财务、会计等相关专业;
- 熟悉财务会计软件,如金蝶、用友等;
- 有一定的口头和书面表达能力,能够熟练地使用办公软件;
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与不同部门进行有效的沟通;
- 具备较强的责任心和事业心,能够对工作认真负责,有耐心和细心;
- 物业行业背景优先考虑
职责描述: 1.审核工厂原料、成品的成本,及时跟踪采购票据、应付帐款与供应商帐务管理、审核生产原辅料出入库明细账,月末及时组织材料盘点。 2.按照会计制度的要求对产品进行成本核算,编制产品成本表,保证产品成本核算的真实。
岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
岗位职责:
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2、根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
3、每日编制资金日报表,每月编制资金月报表,做到日清月结,月末根据银行存款对帐单,编制银行调节表,做帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
4、认真审查临时借支的用途、和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5、每天做好备用金借支及归还台账,每周核对,并通过邮件提交责任部门;
6、现金日清日结,每月至少做一次全面盘点,并编制盘点表,出纳、监盘人要签字确认;
7、在U8系统中完成出纳岗位录入、复核工作。
任职资格
1.学历/专业要求 :大专以上/财务、会计、金融、审计等专业;
2. 经验要求 一年以上生产企业相关财务工作经验 ;
3..知识技能 拥有会计从业资格证或具备从事会计工作所需要的专业能力、熟知国家财经法律法规政策、熟练操作财务软件及常用办公软件 ‘’;
4.个人素质 良好的职业操守,具备良好的商业保密意识,做事认真细致,有责任心。
1.生产数据报表的统计、更新;
2.ERP系统的数据录入;
3.协助生产主管做好生产计划单的物料领用及生产安排;
4.生产原始报表的收集、保管;
5.入库调拨数据的确认及实物的核对。
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。 2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。 3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。 4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。 5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。 6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。 7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。 8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。 9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
一、管理审计岗(2人)岗位职责:1、负责徐工机械总部内控制度及流程的组织制定、流程信息化建设、更新维护及监督执行;2、指导下属单位规范建设内控制度及流程;对下属单位内控制度及流程的设计、执行情况开展内部控制审计,发现缺陷并跟踪解决,降低管理风险,提高管理效率;3、对下属单位治理体系建设和重大经营决策的合法合规性开展审计;4、协调外部审计、评估等中介机构开展有关鉴证或咨询项目;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、管理类、经济类相关专业本科及以上学历;2、二年以上企业制度管理、销售管理或经营计划管理等管理工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有管理领域多岗位工作经验者优先。二、海外审计岗(2人)岗位职责:1、对下属国际化企业年度预算执行情况、经营指标完成情况进行审计;2、对下属国际化企业主要经营者的经济责任进行审计评价;3、对公司重大金额、重点区域国际化营销项目、采购项目、应收应付往来项目、存货资产等开展常态化的审计监督;4、协调国际化的审计、评估及财税尽调等机构,对公司海外企业或拟并购企业的财税情况提供中介服务;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具有会计、审计相关的职业资格证书;2、二年以上财务、审计工作经验;3、具有良好的英语资料阅读理解能力;熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件;热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,有海外留学或有海外企业工作经验者、有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先。三、工程审计岗(1人)岗位职责:1、组织开展公司及下属单位重大工程建设项目的跟踪审计、结算审计、复核审计管理,对项目建设过程合规性、建设成本可控性、建设管理与审计风险等提出专业性意见;2、对公司技改投资项目的经济效益情况开展审计;3、组织选取公司及下属单位重大工程建设项目的合作造价咨询中介机构,并对其工作质量定期评价;4、研究优化工程造价管理业务流程、内控制度,研究、总结、优化、推广工程建设施工工艺、技术、材料,助力公司工程建设项目高质量管理;5、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、土建或财务相关专业本科及以上学历;2、二年以上工程项目管理、工程造价咨询等工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有工程师、造价师、监理师等专业资格证书者优先,有主持工程建设项目、担任主审造价师者优先。
审计专员/经理岗位职责:
1. 根据公司规划及重点业务,拟定并执行内部审计工作。
2.负责生产制造、商务、成本等模块专项审计。
3.执行绩效、降本、离任审计等专项审计。
4.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议及跟踪审计项目的实施
5.其他总经理或董事长布置的专项审计工作。
6.推动内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
7.对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
岗位职责:1.负责安排发货并登记日常销售资金数据;2.申报社保费3.盘点库存4.统计日常数据等.5.工资发放 ;负责招聘公司所缺职位;负责日常采购公司所需用品并保管,做考勤。以及其他行政辅助工作 单休 上班时间:8点半到5点半 餐补 年假 五险 法定节假日正常发工资
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岗位职责:
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置会计科目、会计凭证和会计账簿。
3.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析。
6.完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求:
1、统招本科,财务及会计类相关专业,熟悉ERP系统;
2、有1-3年的公司总账会计经验;
3、具备会计师以上资格优先;
4、具有较强的沟通协调能力,积极主动,责任心强,有较强的学习能力
负责项目预结算,项目成本控制
职责描述: 1.核查公司日常类单据的准确性,及时性; 2.跟据采购送审的发票、对账单、送货单、入库单,在ERP中进行账务处理,保证数据准确; 3.固定资产盘点并进行成本差异分析; 4.监督公司管理存货,对产品进行抽查并出具相应表格; 5.领导交代的其他事项。 任职要求: 1.大学专科(含 )及以上学历,财务管理、会计学等相关专业; 2.具有初级及以上职称,应付及成本核算2年上工作经验; 3.具备账务处理原理知识、会计学知识、了解相关国家法律法规等专业知识,熟悉应付、成本核算工作流程和运作方法; 4.具有较好的文字表达能力,熟悉掌握日常办公软件; 5.具备团队协作能力,积极参与团队事务,较强的职业道德和素质 具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神,责任心强。
1.按照有关法规和公司要求,及时健全、完善、更新公司内部审计制度。
2.制订年度审计工作计划,确定阶段审计工作重点。
3.开展供应商稽查审计、经济责任审计、经营绩效审计、内部控制评价与审计和各类专项审计等业务活动,出具相关审计报告,对被审计方进行整改监督、业务培训、指导。
4.对本单位工程技改项目实施审计监督;对招标采购业务实施日常监督。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务类、审计类专业;
2.两年左右相关工作经验。
1、协助主管会计的外勤工作,如:外出办理税务、工商等相关事宜; 2、交接并检查客户票据,整理和粘贴可用票据,不可用票据整理归档并记录不可用原因; 3、完成上级领导安排的其他工作事项。 【任职要求】 1、会计专业大专以上学历,有会计上岗证或会计专业; 2、18-25岁,能吃苦,有上进心; 3、有良好的语言表达能力,理解能力强,服从领导安排; 4、吃苦耐劳,熟悉办公软件等; 5、可接受2021届会计专业毕业生实习。
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