与今日招聘企业随时沟通
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职责描述: 1、 负责各业务线的生产成本的管理和成本费用的归集与分配、月结核算以及成本分析工作。 2、 对接供应链、委外工厂、自有工厂业务,独立负责跨部门沟通协作,配合业务协调并解决业务部门需求,提供财务侧专业意见支撑。 3、 全面掌握各业务线业务模式及成本核算方法,可以对模式中各项节点进行优化和改进。 4、 积极与IT部门沟通协作,发现系统中可优化流程,并与IT部门共同沟通解决相关问题。 5、 定期对各代工厂和供应商进行检查,对存货进行盘点,审计资料提供等; 6、 其他与成本核算管理有关及领导交办的相关工作。 任职要求: 1、 大学本科及以上学历,会计、财务管理及相关财经专业; 2、 有上大型生产制造业成本核算经验、企业成本组管理经验者优先; 3、 熟练使用ERP(含生产模块)及SAP财务软件,掌握常用的Excel使用技巧,掌握标准成本法核算原理,熟悉不同成本核算方法; 4、 较强的责任心、执行力、沟通能力、抗压能力、团队协作能力; 5、 中级会计师以上职称,拥有CPA、CMA者优先。
职责描述: 1.日常对公付款业务流程中单据、凭证及其附件的完整性、合规性、正确性的审核,异常事项及时反馈并跟进处理; 2.按时完成月结期间的银行账、费用预提,分摊,摊销等账务处理,确保符合集团月结时效性要求及质量要求 3.负责编写、完善及更新负责板块业务流程SOP及操作细则; 4.按时完成计划内任务,并完成领导交办的其他任务; 任职要求: 1.会计及相关专业大学本科及以上学历; 2.工作经验要求:2年以上财务相关工作经验,具有财务共享中心经验优先 3.专业技能和知识要求: - 熟练掌握企业会计准则,具备会计核算、财务管理知识 - 精通Offcie办公软件和SAP,熟悉财务软件流程 - 中文沟通能力强,英语读写听说流利 4.能力要求: - 良好的适应能力及团队合作精神,工作中能承受压力并独立开展工作 - 在不同状况下进行沟通的技巧 - 新鲜事物的接受能力 /执行力强
工作职责: 1、根据总部业务要求,负责相关业务收款及退款现场对接工作; 2、负责区域相关业务发票的支持工作,包含但不限于纸质发票的申领、打印及邮寄; 3、负责区域月度或季度协助区域财务BP对门店的资产进行现场监盘; 4、根据财务BP的要求及安排,对外部监管部门的现场事务予以支持,包含但不限于税务局、商务局、统计局的现场工作对接,做好备案及事后报备; 5、根据城市端需求,负责资产的领用发放,按照总部要求月度季度或不定期盘点及对账; 6、负责区域现场行政工作的检查,衔接总部行政部门对其具体要求进行考核及打分; 7、负责属地关系维护,包括但不限于社区街道、物业、消防、治安等; 8、负责城市端日常员工关怀,如发放节日福利及文化活动等。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备3年以上财务行政工作经验; 2、熟悉财务会计报表的编制、审核、报批等工作; 3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程,良好的沟通、协调和组织能力; 4、普通话标准流利,语言表达能力强,善于沟通,有亲和力,较强的保密意识; 5、良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。
职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
1,北京户口,具有3年以上工作经验。年龄25-40岁,大专以上文凭,具有会计人员从业资格证。
岗位职责: 1、根据资金使用情况,负责境内外资金调拨,确保及时性及准确性 2、负责财务印章管理 3、协助资金合规合理使用,确保规范操作 4、负责银行票据管理,包括不限于办理开立、收取,票据台账信息维护与更新等 5、汇总、统计、反馈银行费用标准及收取情况 6、协助持续完善资金调度制度、流程 7、及时保质完成团队需要的其他工作 任职资格: 1、 全日制统招本科及以上学历,财务或金融等相关专业优先,互联网企业或金融从业背景优先,熟知资金相关政策法规者优先 2、 3-5年资金相关工作经验 3、 工作认真严谨细致,踏实、责任心强,执行力强、抗压能力强。 4、 思维逻辑清晰,良好的沟通表达能力,具备团队合作精神 5、 熟悉票据业务优先,熟悉第三方账户充值/提现流程优先
工作内容: 1. 贯彻执行国家法律、法规和财务制度,对中国境内及海外的资金交易准确、及时的处理 2. 熟悉中国外汇管理法规及政策,对跨境业务进行合规评估 3. 负责海外业务当地结算政策研究以及新业务方案评估落地,与境内、境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展 4. 每日编制资金报表,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况,配合核算月初结账相关工作 5. 对资金相关的资金资料、银行移动载体进行妥善保管 6. 配合境内外企业年度审计、专项审计等工作,协调并提供资金相关资料
岗位描述: 1、根据年度审计计划,带队执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。 岗位要求: 1、第一学历统招本科及以上学历,会计、审计、物流等相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先; 2、5-10年审计经验,其中甲方内审带项目经验不低于3年。(有四大5年以上工作经历或3年以上互联网、电商、即时零售、线下零售、工业等相关行业的内审、内控、风控工作经历优先;具有参与或主导过公司内部审计项目经历优先) 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等; 4、熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先; 5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。
1、执行业务线相关的费用支出、运营管理专项审计工作; 2、负责独立实施内部审计项目,深入了解并评价审计对象在业务、管理、内部控制等方面的适当性和有效性,识别控制风险,并跟进整改进展; 3、主动发现可提升管理效率和效果的机会,针对审计发现提出改进建议,并独立撰写审计报告; 4、独立与被审计对象就审计发现和改进方案进行沟通,并进行整改情况跟踪; 5、执行sox上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 6、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度;
1、根据年度审计计划,执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。
工作内容: 1、根据年度审计计划,执行相关专项审计工作,识别内控及管理问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、遵循上市合规要求及审计部指引,执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务领域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建风险数据监控模型、设计风险监测模型和产品,定期维护输出风险事项; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。 任职资格: 1、统招全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有CPA、CIA、USCPA、ACCA等证书者优先; 2、具备3年以上四大会计师事务所、互联网或大型企业的审计/内控工作经验,传统线下零售、互联网零售、物流、健康相关行业经验者优先; 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等;对企业经营有很好的理解和感知; 4、熟练使用Excel分析数据,了解SQL 、Python等工具; 5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、人际关系能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力,对风险敏感和较强的自驱力。
岗位职责:
1、负责记账和申报税务等,合计每月凭证150张以内;
2、负责终端珠宝店面日记账,现金账管理。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务类专业;
2、具备基础的财务知识,持有会计相关专业证书;
3、具备工商、银行、税务相关工作优先考虑。
福利待遇:
月休四天、五险一金、提供住宿
岗位职责:
1.按照会计制度规定记账、复帐、报账、做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时。
2.熟悉商业税种、税务申报、个税申报、税务报道。
3.公司安排其他各项工作。
任职要求:
1.会计相关专业,大专以上学历,有从业资格证书。
2.10年以上财务工作经验。
3.认真细致,吃苦耐劳,能适应出差。
4.熟练应用office办公软件,熟练操作财务软件。
5.具有良好的沟通能力。
1、独立开展公司内部审计工作并出具相关内部审计报告;
2、对相关审计的后续情况跟进、评估,促进整改情况;
3、推动公司内部控制体系建设,参与相关制度修订;
4、参与梳理和优化公司各项业务流程;
5、对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务、金融等相关专业;
2、具备5年以上相关工作经验或大型会计师事务所工作经验或大型集团企业相关工作经验;
3、熟悉财务核算、财务管理;精通审计的全套流程,掌握审计管理技能或者具备审计最新理念;熟悉企业运营管理经验,有CPA、CIA、中级会计师等相关证书优先;
4、具备良好的口头沟通及书面表达能力、思维敏捷、独立工作能力强、有带团队经验、团队合作能力强、积极向上、友善乐观,原则性强,工作严谨、踏实、认真,有较强的敬业精神;
5、能够适应出差,熟悉财务软件、ERP系统原理及操作、了解计算机程序设计基本原理。
职位福利:五险一金、年底双薪、包住、餐补、带薪年假、定期体检、免费班车、节日福利
1.能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定及本专业的理论知识,熟练操作广联达软件和CAD,office等办公软件;持有相关专业的证书 2.熟练掌握工程结构、算量,计价、组价,编制清单等相关工作;负责前期招投标预算的跟进、参与控制价的编制、成本的编制、参与分包单位的选择、根据设计师图纸做出清单报价;项目完工后竣工结算组卷,对接审计进行审核。 3.协助领导做好工程项目的立项申报。组织招投标、对招投标文件、施工合同、中标通知书等资料交底,掌握施工合同条款及报价策略; 4.配合整理竣工结算资料,工程造价结算预算编制标书制作; 5.接受异地出差 6.完成领导交办的其他工作 7.有外墙经验的优先考虑
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