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1.负责公司的全面财务会计工作,负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法,加强日常财务管理和成本控制; 3.分析检查公司财务收支和预算的执行情况,根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转; 4.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务, 5.负责组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析; 6.定期财产清查:定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符、检查统计商品是否账实相符。 任职资格: 1.学历大专及以上,会计及财务相关专业; 2.有2年以上成本会计实际工作经验,熟悉成本核算流程及操作; 3.精通计算机、ERP系统等方面的知识;具有较强的分析能力; 4.具有良好的沟通协调能力、部门协作与团队合作技巧; 5.高度的责任心和敬业精神,保守公司秘密、恪守职业道德。
会计、财税或审计专业大三大四学生,想从事审计工作,做事踏实认真,刻苦敬业,有’团队合作精神,身体健康;表现优秀者毕业后可留任。
1.自觉坚持以马克思列宁主义、***思想、***理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、***新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚决执行党和国家的方针政策,严格遵守党的政治纪律和政治规矩。坚持国有企业的社会主义方向。
2.理解并认同中国建材及新天山水泥战略、企业文化。
3.开拓创新精神和市场竞争意识强,敢闯敢试、勇于变革,熟悉现代企业管理,有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和突发事件能力,善于捕捉商机、防控风险。
4.具有履行岗位职责所必需的专业知识;有法治理念、专业思维、专业素养、专业方法,懂经营、会管理、善决策,注重团结协作,善于组织协调,能够调动各方面积极性。
5.具有正确的业绩观,坚持创新驱动、转型升级、提质增效,能够正确处理当期效益与长远发展的关系,勇担当、善作为,勤奋敬业,真抓实干,推动企业高质量发展,推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任,工作业绩突出。
6.坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的不得提拔使用或者转任重要职务。
7.具有良好的职业操守和个人品行,严格遵守***党规党纪,认真贯彻落实中央八项规定精神,公私分明,诚实守信,严守底线,廉洁从业。
8.具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质。
1.原则上不超过45周岁。
2.一般具有大学本科及以上文化程度,金融、法律、财务、审计等相关专业。
3.具备8年以上工作经历,原则上要求3年以上相关专业(财务、审计等)管理岗位工作经历。
4.有从事财务管理、风险管理、内部控制和内部审计相关的业务知识;熟悉上市公司企业内部控制规范、会计准则等相关知识和政策法规;能够熟练使用各种办公软件。
5.涉及提任的,应在下一级职位工作2年以上,未满2年的应当在同层级职位和下一层级职位工作累计5年以上。
1.参与审计中心重点专项审计和专项调研项目的统筹组织与实施; 2.按分工开展深度专题分析,参与汇总编制综合类分析报告,提供决策支持; 3.探索实施研究型审计,按分工开展前瞻性审计理论研究,参与行业重大课题以及行业规范的探索制定; 4.开展法定报告的统筹管理与报送,推动各类法定报告按要求编制、审批、报告和对外披露; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉集团、财产险业务、人身险业务、投资、IT和财务六项专业中的一项; 2.所需能力:具备一定的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会或行业认可的中高级职称/专业任职资格。
岗位职责: 1. 负责对基层单位出纳工作的指导和监督,对存在的风险与不足提供业务指导和帮助 2. 负责集团公司的现金、银行的收支业务及账簿登记 3. 负责集团公司账面收支数与银行对账单的核对,编制“银行存款调节表” 4. 负责保管集团公司空白支票、有价证券、有关印章,并做好领用、注销登记 5. 负责集团公司的银行票据、保函业务的办理 6. 审核基层单位保函申请 7. 负责出纳工作相关政策的解读、制度的制定,相关政策、制度、指令、整改措施的传达和落实 8. 参与评价基层单位业务对口部门和岗位人员的业务绩效,培训基层单位对口业务的知识和技能 9. 完成领导交办的其他工作 岗位要求: 1. 学历及其专业:专科或同等学力,会计学、财务管理、税收学及相关专业 2. 工作经验要求:1年及以上出纳工作经历 3. 专业知识技能:掌握办公软件,熟练掌握使用内部信息化系统相关操作 4. 能力素质要求:较强的语言表达能力和沟通能力,良好的组织协调能力和执行能力,良好的职业素养、团队精神、服务意识 5. 其他方面要求:初级职称
1、负责日常财务、会计及税务相关工作 2、组织并执行公司财务的月度月结,年度决算和内外部审计工作 3、出具财务报表,准去及时的为公司高层提供财务报告和必要的财务分析 4、负责与工商、税务、银行等财务等相关部门的沟通对接 5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度,季度财务计划 6,、上级领导交代的其他工作 任职资格 1、财务、会计相关专业大专以上学历 2、在建筑工程、房地产开发企业工作经验一年以上 3,退休人员优先考虑
岗位职责: 1、 配合财务总监对各分公司业务应收账款的管控 2、 对分公司进行成本、费用的分析 3、 对营销中心各部门各种费用的管控 任职资格: 1、 大专以上学历,财务相关专业 2、 熟练运用OFFICE办公软件 3、 有2年以上财务工作经验,可以运用财务软件 4、 性格干练,思路清晰
职位描述:1.根据现金和银行存款相关管理条例,进行现金、银行存款的核算工作;2.公司现金、银行存款日记账本的登记、汇总,及时登记入账,定期与会计对账与票据交接,保证现金、银行存款账账、账实相符;3.审核付款凭证,确保原始凭证合法、手续齐全后办理付款业务,编制记账凭证,保证原始凭证内容、金额与记账凭证一致;4.定期清点库存现金,保证现金日清月结,不得以任何凭证抵充现金,不准挪用现金,不得坐支现金;5.负责日常费用报销工作。任职要求:1.30岁以下;2.大学本科,财务、会计相关专业;3.1年及以上房地产公司财务从业经验,熟悉房地产开发行业的运营模式,熟悉房地产行业账务处理;4.抗压能力强,每周兼负责嘉定项目。 年龄要求:30岁以下 职能类别:出纳员
1.遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,协助校长做好学校预算并严格执行财务计划。 2. 能够对学校资产运营进行管理分析,定期提交学校财务运营和监管报告。 3. 根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。 4. 做好预算资金和各项专项资金的记账、算账、报账等日常会计核算工作,做到凭证齐全、手续完备、帐实相符、帐款相符、帐帐相符、帐表相符。 5. 做好会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案资料保管工作。 6. 落实学校安排的其他工作。
1、在财务经理的领导下,负责公司会计核算工作; 2、审核原始会计凭证,编制会计转帐凭证,登记总分类帐和有关明细分类帐; 3、按时编制会计报表,做到计算准确、内容完整。 4、负责各项税金的计算,按时进行纳税申报。 5、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用款项的结余情况,及时对帐清算。 岗位要求: 1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历; 2、具有扎实的会计基础知识及相关财务工作经验; 3、本市户籍优先,具备三年以上财会工作经验优先; 4、熟悉办公软件和用友财务软件的操作;
1.内部统治监查业务 ・对中国域内各子公司的财务、采购、人事等方面作内部统治监查(内含业务标准化、各子公司改善指导、各种社内汇报及沟通、资料制作等) ・协助日本母公司完成中国地域J—SOX及各种母公司监查业务 ・对应日本母公司监查役监查 ・实施中国地域子公司监查员教育 ・开展风险预防相关工作 2. 守法经营业务:合规管理及合规调查 3. 法务业务:部分合同的审查 4. 其他日常业务 应聘条件: 1.本科及以上学历,日语熟练 2.有3-5年内审,监察等工作经验 3.具有良好的报联商,注重团队合作
1、协助搭建境内外资金平台,协助负责公司的融资业务,包括银行额度申请,货物质押等,寻求低成本资金,维护银行关系。2、负责与银行对接、沟通需求。熟悉各类国内外金融产品,并落地操作。3、 熟悉信用证业务的操作。4、 熟悉跨境资金池的操作。5、与团队配合,开展流动性管理。 职能类别:资金专员 关键字:资金专员
1.评估与识别人身险业务领域的负债端风险状况,协助完善负债端财产险总部风险库及方法库等审计技术手册;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量;3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险;4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力;5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:精通财产险业务,熟悉集团、人寿险业务、IT和财务四项专业中的一项;2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
工作职责:
1、完善物业公司财务内控的相关制度,并提出优化建议及时更新;
2、负责物业公司内财务稽核,对各项业务收支实行会计监督,监督检查账务、报表、财产保管、凭证档案资料管理等工作;
3、负责欠费管理,核对应收款动态收支情况总结,并未按计划内和合同内的应收款项,要求相关部门及时整改到位,及确定可实施方案,直至追踪应收款单位消除为止,并反馈提报给物业管理层;
4、定期组织对各项目财务收费点进行稽核,形成报告并督办整改,杜绝各收费环节产生的财务风险;
5、参与公司经营业务招投标与采购评审,防范管理漏洞;
6、财务报表合并,定期检查、监督地区公司核算情况,负责物业公司整体核算工作;
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、统招大专及以上学历,财务管理、会计学等相关专业;
2、从事物业管理3年及以上的财务内控检查、稽查物业项目工作经验;
3、掌握会计、审计相关专业知识,尤其是内控体系的知识;
4、具有良好的沟通与协调、计划与执行以及时间管理的能力,有良好的团队合作精神、诚实可信;
5、有一定抗压能力,能接受出差(平均季度出差1-2次)。
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