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岗位内容:
1. 负责公司现金、银行存款及支付宝等第三方账户的管理工作。
2. 负责核对进出口货物的费用,编制相关帐单。
3. 完成上级主管交办的其他出纳工作。
任职要求:
1. 具备出纳相关工作经验,熟悉银行结算流程。
2. 熟练使用记账软件,并有良好的学习能力。
3. 认真细致,工作责任心强。
职责描述: 负责共享中心财务工作,如应收结算/应付结算/资金结算/费用核算/档案管理/客户服务等。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,2023应届毕业生; 2、财务管理、会计学等相关专业; 3、具有较强的责任感,认真负责,能承受较大工作压力; 4、了解财务共享中心,具有财务相关实习经验者优先。 (劳动合同与第三方签订,薪酬福利等福利保障均与正式员工一致,介意请勿投递) 截止日期:2023年09月14日
岗位职责: 1、根据集团总体战略规划,制定和实施集团审计监察规划,建立和健全审计监察管理体系和组织机构。 2、全面负责公司各项经营审计、财务审计及专项审计工作。 3、监督公司各项经营管理活动,协助董事会完善和强化集团内部控制体系。 4、参与公司重大投资、工程建设、项目管理、招标采购、干部任用、财务资产管理等关键领域、关键岗位的审计和监督工作。 5、接收内、外部客户、员工、供应商投诉信息,并对反映属实问题进行立项调查。 6、对集团干部员工涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金等涉嫌经济犯罪案件的查证(包括调查、取证、报案等)。 7、对集团干部员工的重大违规违纪行为进行调查取证,并出具处罚建议。 8、对大型工程项目实施情况进行审计监察。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、熟悉企业经济、劳资等相关法律知识,有独立展开调查取证的工作经验,了解民事刑事经济案件基本办案流程; 3、三年以上同岗位工作经验,有财务审计 经营审计 、采购审计 、工程审计、制度流程审计、内控及人员审计 、举报投诉处理 、 违纪违规查处 、法律纠纷与案件处理等经验; 4、具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。
岗位职责: 1、制定和实施集团审计监察规划,建立和完善集团审计监察制度及流程; 2、负责对集团及下属公司的预算编制与各部门预算执行情况进行审计; 3、负责对集团各职能部门、下属公司的财务与经营活动的审计; 4、负责对集团及下属公司内控制度完整性、合理性及执行情况的审计,完善和强化内部控制制度; 5、负责对经济合同的签订和执行情况进行审计; 6、负责参与重大投资、招标、采购项目的审计与监督工作; 7、负责配合与协助外部审计监察部门对集团及下属公司的审计工作; 8、负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。 9、负责公司远程现场监控工作,定期汇报发现的问题并落实跟踪处罚; 10、负责监督公司各项经营管理活动; 11、负责纪检监察工作,查处违纪违章行为; 12、负责部门内部管理。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、8年以上工作经验,3年以上同岗位相关工作经历,熟悉经济法,具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。 加入我们您将获得: 1、丰厚的薪资回报:基本工资、绩效奖金、年度调薪等; 2、全面的福利保障:五险一金、带薪年假、生日礼品等; 3、丰富多彩的活动:户外拓展、公司年会、团队旅游等; 4、全面系统的培训:入职培训、专业培训、管理培训等; 5、广阔的发展平台:梯队干部培养、多通道晋升提拔等。 特格尔医药集团股份有限公司(简称“特格尔”)成立于2008年,总部设在湖南长沙,由原长沙市医药管理局下属的长沙医药保健器械公司于1999年改制后发展而来,2004年总部迁至上海,2014年进入长沙市芙蓉区隆平高科技园,是一家集研发制造、现代物流、教育咨询、健康服务、电子商务五大板块于一体的中国健康解决方案的提供商。
岗位职责: 1、制定和实施集团审计监察规划,建立和完善集团审计监察制度及流程; 2、负责对集团及下属公司的预算编制与各部门预算执行情况进行审计; 3、负责对集团各职能部门、下属公司的财务与经营活动的审计; 4、负责对集团及下属公司内控制度完整性、合理性及执行情况的审计,完善和强化内部控制制度; 5、负责对经济合同的签订和执行情况进行审计; 6、负责参与重大投资、招标、采购项目的审计与监督工作; 7、负责配合与协助外部审计监察部门对集团及下属公司的审计工作; 8、负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。 9、负责公司远程现场监控工作,定期汇报发现的问题并落实跟踪处罚; 10、负责监督公司各项经营管理活动; 11、负责纪检监察工作,查处违纪违章行为; 12、负责部门内部管理。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、8年以上工作经验,3年以上同岗位相关工作经历,熟悉经济法,具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。
1. 专业知识水平要求:本科毕业或有经验的大专可以聘任,有会计证,本单位性质是综合医院,要求有3—5年经验,男女不限。
2. 熟悉企业内部各个财务岗位的分工内容。
3. 熟悉企业生产经营的业务流程。
4. 具备良好的部门沟通协调能力。
5. 具备良好的职业判断能力。
6. 具备经营管理能力。
7. 具备组织领导能力。
8. 具备开拓创新能力。
9. 具备协调服务能力。
10. 具备会计理论素质。
11. 具备相关技能素质:计算机、擅长财务报表、擅长制作模板、收集、总结与分析。
12. 思想道德素质:正直、成熟、稳重、诚实诚信、保密、廉洁。
职责描述: 1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务; 2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范; 3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告; 4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估; 5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行; 6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察; 7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证; 2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先; 3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力; 4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识; 5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。
岗位内容:
1. 组织和计划日常和年度内部审计工作
2. 审核过程中发现问题并提出解决方案
3. 更新和完善内部控制手册和流程
4. 提供数据和报告支持来解决审计问题
任职要求:
1. 熟悉公司审计流程和方法
2. 良好的沟通和解决问题的能力
3. 能够快速适应环境的变化
4. 乐于学习和实践新知识
岗位职责:
1、负责公司内部合规性审计,开展符合性测试和穿行测试,检查和确认流程是否得到有效执行:包括但不限于合同管理内控审计、印章管理内控审计、档案管理内控审计、募集资金管理审计、研发内控管理、采购与付款管理内控审计、存货管理内控审计、固定资产管理内控审计、财务内控管理审计、分子公司内控管理审计。
2、协助完成工程及运营项目审计。
3、负责制定审计流程、审计方案、审计通知书、发起审批流程。
4、负责审计过程上发现的问题后续整改跟踪、复查并出具报告。
5、负责月度、年度审计底稿归档。
6、参与制定公司和部门的制度及流程。
7、负责协助临时审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历,有职称优先;
2.能熟练运用个人计算机及常用办公软件;
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通能力。
工作内容:
1.遵守公司各项规章制度,负责仓库进、出货、存货管理,执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账,序时登记,定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管,保证库内存货安全,禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
待遇: 餐补,交通补,年终奖,周末双休,法定节假日休息,入职一个月购买五险一金,早九晚五不加班,提供住宿或住宿补贴
主要负责公司财务核算,招投标管理,配合审计师完成相应任务。
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务;2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范;3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告;4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估;5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行;6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察;7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。任职要求:1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证;2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先;3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力;4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识;5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。 年龄要求:33-45岁 职能类别:风险管理/控制 关键字:风控法务
1、业务主管职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动; 2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作; 3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划; 4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析; 5、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。 任职资格: 1、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历,有会计师资格者优先; 2、3年以上财务管理工作经验; 3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规; 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力; 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。 6,负责全盘帐务处理。
岗位职责:
1、负责公司内部合规性审计,开展符合性测试和穿行测试,检查和确认流程是否得到有效执行:包括但不限于合同管理内控审计、印章管理内控审计、档案管理内控审计、募集资金管理审计、研发内控管理、采购与付款管理内控审计、存货管理内控审计、固定资产管理内控审计、财务内控管理审计、分子公司内控管理审计。
2、协助完成工程及运营项目审计。
3、负责制定审计流程、审计方案、审计通知书、发起审批流程。
4、负责审计过程上发现的问题后续整改跟踪、复查并出具报告。
5、负责月度、年度审计底稿归档。
6、参与制定公司和部门的制度及流程。
7、负责协助临时审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历,有职称优先;
2.能熟练运用个人计算机及常用办公软件;
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通能力。
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