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1.全日制大学本科及以上学历,财务管理、会计、金融、统计、审计等相关专业; 2.具有5年以上大型路桥建筑工程财务管理相关工作经验,具有中级及以上职称,具有CPA、ACCA等相关职业资格者优先; 3.熟知国家财税法律法规,熟练掌握工程财务核算体系,具有较强的成本管理、财务分析、税务筹划等专业能力; 4.具备较强的沟通协调能力,工作细致负责,执行力强; 5.身体健康,年龄在35周岁以下。(特别优秀的可适当放宽条件限制)。
岗位职责:
1、统筹报送金融监管局、保险行业协会和人民银行等监管单位的各类数据报表、指标分析报告;
2、公司内外部数据质量自查工作和撰写自查自评估报告,做好数据质量管理台账登记工作;
3、多渠道收集同业市场数据,进行多角度分析,追踪业务进度及业务目标达成;
4、协助完善监管报送系统、数据管理系统的规划建设和相关报表系统的需求沟通及测试上线,以及系统数据质量的核查和整改;
5、负责公司其他部门日常数据类需求支持和临时性数据提取支持工作;
6、其他工作,公司其他部门重点项目或领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,统计、金融、保险等专业优先;
2、做事认真仔细、逻辑性强、学习力强、熟悉常用办公软件(尤其是PPT、excel)、有一定的数据处理和分析能力;
3、具备团队精神、责任心强、积极有上进心,有较强组织协调、沟通能力和执行能力。
1.大学本科及以上学历,审计、工程造价、财务类、工程类等专业; 2.具有3年以上审计工作经验,其中1年以上事务所或国有企业工作经验,具有公路工程、造价、投融资等审计工作经验者优先;具有注册会计师执业资格证书、中级以上职称者优先; 3.了解国有企业审计有关政策法规,熟悉工程审计、跟踪审计工作流程,具有较好的分析研判、沟通协调和抗压能力; 4.身体健康,年龄在35周岁以下。
职位描述 1、负责收集和审核原始凭证,严格按照公司制度付款和报销,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 2、负责银行账户的管理及银行账户的开立、变更、注销; 3、负责公司资金管理,日常收支管理和核对,银行对帐,定期上报奖资金余额,保证公司银行存款,银行票据的安全性和准确性; 4、逐笔登记现金、银行存款日记账,按时编制银行存款余额调节表; 5、编制现金及银行往来凭证; 6、保存、归档和管理财务相关资料; 7、负责管理及开具各项票据; 8、临时委派及领导交办的其他工作。 任职要求: 1、一年以上出纳岗位从业经验; 2、具有会计大专学历; 3、具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务; 4、孰练使用用友软件
1.大学本科及以上学历,会计、财务管理、金融、统计、审计等相关专业; 2.具有3年以上财务会计、预算管理、税务管理等相关工作经验,具有中级及以上职称,持有CPA、ACCA等职业资格、大型企业集团财务工作经验、会计师事务所工作经验者优先; 3.熟悉国家财税法律法规,具有较强的报表编制、财务分析、税务筹划等专业能力; 4.具备较强的沟通协调能力,工作细致负责,执行力强; 5.身体健康,年龄在35周岁以下,中共党员优先。
1.大学本科及以上学历,财务管理、会计、金融、统计、审计等相关专业; 2.具有3年以上资金管理、融资管理等相关工作经验,具有中级及以上职称,持有CPA、ACCA等职业资格、大型企业集团财务工作经验、会计师事务所工作经验者优先; 3.熟悉国家财税法律法规,具有较强的资金筹划、财务分析等专业能力; 4.具备较强的沟通协调能力,工作细致负责,执行力强; 5.身体健康,年龄在35周岁以下,中共党员优先。
职责描述: 1.负责现金、银行存款的核算工作; 2.负责公司资金的收付管理; 3.负责日常费用报销工作; 4.银行票据管理; 5.资金统计和相关管理; 6.上级委派的临时性任务。 任职要求: 1.在校大学生; 2.财务、会计等相关专业; 3.有一定的财务、会计知识,熟悉国家有关资金管理的法律法规和公司的资金、费用等相关管理制度,能熟练使用电脑。
1、主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告。 2、主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告。 3、牵头协调经营管理体系审计与改善实施。 4、建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台。 5、有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费。 6、对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正。 7、开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险。 8、对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新。 9、工程成本审计或专项审计等工作。 任职要求: 1、本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业。 2、熟悉内控和审计知识。 3、3年以上大型地产公司审计风控经验。
车队招会计
1、主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告。 2、主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告。 3、牵头协调经营管理体系审计与改善实施。 4、建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台。 5、有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费。 6、对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正。 7、开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险。 8、对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新。 任职要求: 1、本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业。 2、熟悉内控和审计知识。 3、3年以上大型地产公司审计风控经验。
岗位职责:
1.遵守国家法律、法规,按现行银行、现金管理制度办理各项结算手续;
2.及时、准确办理经公司批准的银行转账业务和费用报销业务;
3.每日对现金收支情况以及银行往来款项进行逐笔登记,日清月结,数据准确;
4.及时制作有关的凭证和现金报表,根据业务需要及时准确的开具发票;
5.认真保管公司现金、支票、财务专用章、发票等贵重资料,做到万无一失;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.会计学、财务管理等相关专业本科学历,具有一年以上同岗位工作经验;
2.熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件;
3.具有初级会计职称者优先;
4.具备良好的责任心和保密意识,工作细致,有一定的学习能力。
1,在深圳有3年以上会计工作经验。2年以上财务主管经验2,在深圳有长期打算。3,服从管理,吃苦耐劳,年龄30-40岁福利:包吃住,社保。年终奖丰厚。全员持股。 年龄要求:30-40岁 职能类别:财务主管/总账主管 关键字:会计审计
岗位职责: 1、按规定每日登记银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照制度规定,办理费用报销和对外支付业务; 3、每月及时将银行回单等原始凭证移交给会计人员入账,并于月末与会计核对银行帐户余额; 4、负责保管好各种银行票据及空白票据; 5、负责银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订。 6、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务,维护银企关系 7、配合事务所各项审计工作,提供银行相关审计资料。 8、完成上级交办的其他工作 任职要求: 1、23-45岁 ,大专以上学历,1年以上大型企业同岗位相关经验。 2、良好的职业素养,细致、认真、具备较强的责任心和团队合作精神。 3、熟悉各项银行业务的办理 4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力; 5、良好的沟通协调能力、独立工作能力和扎实的财务基础知识。 6、熟练使用财务软件和办公软件。
职责描述: 1、对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督及分析; 2、项目及园区经营利润测算; 3、参与各项预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析; 任职要求: 1、财务、会计专业全日制本科以上学历,持有会计初级职称(中级职称优先考虑); 2、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件; 3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
职责描述: 1、对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督及分析; 2、项目及园区经营利润测算; 3、参与各项预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析; 任职要求: 1、财务、会计专业统招本科以上学历; 2、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件; 3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 招聘人数:1人
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