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工作职责: 1、协助审计经理完善内部审计制度、制定审计工作计划。2、参与开展各类常规审计及专项审计。3、审计经营数据,协助评价集团及下属单位的绩效。岗位要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业;2、3年以上会计师事务所审计经验,或公司内审经验、熟悉现行的会计准则和审计准则、以及财务、税收政策等;3、有中级会计职称、高级会计职称或CPA者优先;4、责任感强,细致认真,有良好的沟通能力、书面表达能力、学习与适应能力;5、对审计工作领域感兴趣,愿意长期发展。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1、根据审核完成的收付计划、凭证,办理现金、银行结算的收付业务、发放薪资;
2、维护网银系统正常运行,及时完成网银对账,保存U盾及支付密码;
3、根据公司经营需要完成银行账户开户、销户工作;
4、配合完成银行相关的其他事宜;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业毕业,有初级会计资格证书优先;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,品行端正,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
5、语言表达能力和沟通能力强。
薪资待遇:基本工资,全勤奖,绩效奖金,年底双薪,五险,节日福利,周末双休(轮休)(4500-5500)
工作地址:成都市邛崃市四川天成明超电缆
【职责描述】 1、全面负责财务日常管理工作,监督公司财务预算的执行,建立健全财务核算制度,制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,对各部门收支准确性进行有效管理; 2、做好集团公司所有经营主体的财务管理及人员分配,做好财务专账管理,负责专项审计的日常管理和答辩工作; 3、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报表合并及财务报告的制出; 4、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; 5、协调财务部与相关部门的关系,正确处理政府机关、银行、税务、会计师事务所、投资机构等关系。 【任职资格 】 1、本科或以上学历,财务管理类相关专业; 2、8年以上财务管理工作经验,3年以上项目财务管理经验,擅长审计,有较强的抗压能力; 3、具有全面的财务专业理论知识、熟悉现代企业管理,熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策和流程; 4、中大型企业全盘账管理经验,多主体财务管理经验,有专账管理和专项审计管理经验; 5、优秀的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力。
岗位职责: 1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚; 2、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况; 3、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料; 4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和录入; 5、应收账款管理:与客户对帐,发询证函,编制帐龄分析表,催收货款; 6、完成领导交办的其他工作。 职位要求: 1、中专以上学历,有相关税务、会计经验优先(可接收应届实习生) ; 2、性格要求沉稳、善于倾听、乐观、积极; 1、熟悉国家、地方各项税务政策、法规,有具体办税经验; 2、有一定的计算能力、统计能力,熟悉操作office办公软件、财务软件; 3、有较好的学习能力和较强的沟通能力; 4、工作认真负责,有良好的职业道德。
岗位职责1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格1、年龄20-30,专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;3、1年以上工作经验,有初级会计证,有一般纳税人企业工作经验者优先。4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;5、良好的职业操守,强烈的责任心和团队精神,良好的学习能力和分析解决问题的能力。 年龄要求:20-30岁 职能类别:财务专员 关键字:财务管理财务会计专员帐务处理会计报表客户对帐会计凭证
岗位职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。5、本人***录用。 职能类别:出纳员 关键字:出纳
岗位职责:做内账任职资格:1、财务,会计,经济等相关专业高中以上学历,具有会计任职资格;2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验;3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉开票的操作;4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。工作时间:8:30-12:00;13:30-18:00本地户口优先 五险一金交通便利包住包吃工作环境优美
本公司急需一名财务兼跟单需精通excel.wold表,认真工作不好吃懒做,待遇电话详谈
1、独立完成全盘账务处理的能力,熟悉账务处理能力; 2、负责日常领购并开具发票,日常录入记账凭证; 3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作,规避企业涉税风险,依法纳税; 4、负责日常费用报销单据的审核,工资核算,与各分公司行政出纳做好账务对接工作; 5、负责编制各类财务报表,进行财务报表分析并上报上级领导; 6、定期做好会计档案整理、归档保管工作; 7、完成领导安排的其他工作。
岗位职责: 1、统筹控制、负责完成公司账务月结、季结、年结。 2、组织制定财务管理及会计核算制度,完善相关流程,并监督执行。 3、规范公司基础会计核算工作,完善报表体系,及时向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。 4、作为内、外部审计工作接口人,提供资料并审核审计报告。 5、制定公司资金运营计划,监督资金使用情况和预、结算。 6、能够独立完成增值税纳税和免抵退申报。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。 8、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向。 9、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。 10、全盘账务、纳税申报、出口退税申报、应收应付账款管理等财务工作。
岗位职责: 内控及合规方向审计: 1、独立开展内部控制专项审计,如:销售与收款循环内部控制,采购与付款循环内部控制,生产与存货管理内部等重要内控循环常规审计; 2、按新上市公司规范运作指引要求开展定期检查事项:公司大额资金往来检查、以及控股股东、董监高及关联人员资金往来情况检查,募集资金及关联交易等定期检查事项; 3、子分公司定期合规运营检查; 4、负责印章的保管、清点、上缴等工作; 定期对印章的使用情况进行统计,及时向相关部门汇报并提出改进建议; 5、协助相关部门做好印章使用的审批工作; 任职要求: 1、具备财务会计、审计、法律和必要的经营管理等专业知识;本科以上学历,党员优先 2、能独立完成审计项目并编制审计底稿、审计报告; 3、有良好的职业道德和高度的工作责任心,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务; 4、原则性强,具备良好的组织协调能力、沟通能力、判断能力。
岗位职责:
1.负责对企业各类经济活动、风险管理情况开展各类专项审计、管理审计和审计调查(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计);
2.建立并完善公司内部审计体系,编制年度内审工作计划,制定内审方案,报董事会批准后开展内部审计工作;
3.完善公司内部控制体系,督导各分子公司执行内部控制体系制度,并负责监督、检查公司、子公司内部控制体系执行情况;
4.组织并实施工程项目过程审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案;
5.独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层汇报;
6.协助完成其它专项审计及领导交办工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、财务类专业背景;
2.三年以上大型企业/集团企业风控、内控、审计经验,有组织跨职能及跨企业层级联合实施风控项目的经验,有知名审计律所经历优先;
3.有独立编写业务管理制度及审计报告的经验;
4.熟练使用办公软件,熟悉大数据分析或精通PowerPoint者优先;
5.有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)者优先;
6.良好的沟通协调能力、分析判断能力;学习能力强,严谨细致。
工作职责:1、投资公司日常核算、财务管理、税务管理;2、负责审核合作项目年度资金计划,跟进月度资金计划;3、负责监控合作项目所有账户资金情况,对于不合理的支出及时提出,以保障股东的合作权益;4、根据合作方的经验计划,编制回款计划,再据实际情况进行调整,保障及时回笼资金;5、负责审核合作项目年度财务审计、税务审计、董事会资料等;6、重点跟进合作项目土地增值税清算工作,为项目争取权益;7、对进入清算期的项目,需明确存量物业的收益归属,并定期对存量收益进行核实与分配;8、定期对合作项目总体利润进行测算,为创造利润回款提供依据,以及其他临时性工作。任职条件:1、财经类相关专业,本科学历以上;2、具备大中型企业5年以上财务工作经验,有房地产相关工作经验优先;3、有中级会计师职称,具备良好的沟通、表达、协调能力、团队合作精神。 年龄要求:25-40岁 职能类别:房地产投资管理 关键字:财务管理投后管理资金管理
岗位职责:1、按时收发产线日报表、任务单,核实相关报表数据,并及时输入台账关联K3系统;2、负责产线的周
工作职责 1.参与集团合并报表的编制,负责集团单体及合并报表的数据分析,并出具相关财务报告; 2.负责对接、统筹集团报表审计、事务所相关工作; 3.负责分子公司财务报表审核、账务规范工作; 4.参与公司财务预算,并跟踪预算落地相关工作; 5.熟悉财会、税务政策,有合并报表会计工作经验; 6.本科或硕士学历,持有中级职称,5年以上财务经验。 任职资格 1.本科或硕士学历,持有初会或中级职称,有上市公司经验、制造企业工作经验者优先; 2.有3-5年以上相关工作经验(若综合素质较强,2年以上经验也可); 3.内部培养往管理方向发展。
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