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1.根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施; 2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况; 3.在总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。 4.正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作; 5.负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检; 6.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定; 7.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作; 8.负责完成统计、财政、税务等管理部门的各种申报,协助公司规避各种管理风险; 9.负责公司高新技术企业年审,每年度研发加计扣除、所得税汇算清缴工作; 10.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议; 11.协助总监进行分公司管理; 12.协助总监进行人员管理; 13.完成公司领导及总监安排的其他工作。 任职要求: 1、本科以上学历 2、财会相关专业,具有中级职称 3、有五年全盘帐实操经验 4、对税法精通 5、有职业操守,责任心强
1、中专及以上文化程度,能熟练运用WORD、EXCEL办公软件。 2、对数据敏感,做事认真、细心、责任心强,能服从工作安排,遵守公司制度。
工作职责: 1、协助审计经理完善内部审计制度、制定审计工作计划。2、参与开展各类常规审计及专项审计。3、审计经营数据,协助评价集团及下属单位的绩效。岗位要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业;2、3年以上会计师事务所审计经验,或公司内审经验、熟悉现行的会计准则和审计准则、以及财务、税收政策等;3、有中级会计职称、高级会计职称或CPA者优先;4、责任感强,细致认真,有良好的沟通能力、书面表达能力、学习与适应能力;5、对审计工作领域感兴趣,愿意长期发展。 职能类别:审计经理/主管
1.根据国家相关法律法规和企业财务制度,完成相关财务的核算及管理工作;配合总部公司完成年度财务预算,制定年度、季度财务计划并跟踪其执行情况,把控公司资金流现状及动态;
2.对公司整体收入、利润等运行情况进行财务分析,出具相应的分析报告;
3.编制和审计各类会计凭证,严格按照公司财务制度落实费用审核工作,做到单据齐全、填写规范、流程合规,对发票单据的真实性、合理性、合规性做出职业判定和分析;
4.财务凭证、财册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等管理工作;
5.配合审计、税务检查,配合提供财务数据及支持;
6.完成各项相关报表的编制及统计工作;
7.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;
8.积极完成领导交办的各项财务工作。
岗位职责: 内控及合规方向审计: 1、独立开展内部控制专项审计,如:销售与收款循环内部控制,采购与付款循环内部控制,生产与存货管理内部等重要内控循环常规审计; 2、按新上市公司规范运作指引要求开展定期检查事项:公司大额资金往来检查、以及控股股东、董监高及关联人员资金往来情况检查,募集资金及关联交易等定期检查事项; 3、子分公司定期合规运营检查; 4、负责印章的保管、清点、上缴等工作; 定期对印章的使用情况进行统计,及时向相关部门汇报并提出改进建议; 5、协助相关部门做好印章使用的审批工作; 任职要求: 1、具备财务会计、审计、法律和必要的经营管理等专业知识;本科以上学历,党员优先 2、能独立完成审计项目并编制审计底稿、审计报告; 3、有良好的职业道德和高度的工作责任心,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务; 4、原则性强,具备良好的组织协调能力、沟通能力、判断能力。
职位描述: 1、按会计准则及财务制度进行全盘账务处理; 2、负责研发台账建立和管理,各类政策性补贴申请和协助相关文档准备的学习与跟进; 3、负责财务分析及成本核算工作,公司各类财务报表的跟进与输入。 二、岗位职责: 1、大专及以上学历,财务相关专业(有相关经验可者学历可放宽); 2、工作认真细致,积极性强,吃苦耐劳。
岗位职责: 1、负责审核企业里发生的各项经济业务,包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核; 2、负责核算企业里的各项经济业务; 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算,定期清产和盘点; 4、负责税收筹划。熟悉国家的相关财税政策,并且利用税收优惠政策,帮助企业做好税收筹划工作,减轻企业税收负担; 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报,向其他部门提交各种报表; 6、负责对企业的资金流向进行分析,合理利用安排资金,向上层给出建议; 7、负责对企业的财务报表进行数据分析,并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题,帮助企业做出符合经营发展的准确决策; 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 任职要求: 1、工作认真负责,有责任心 2、熟练使用办公软件和ERP系统 3、有会计资格证优先 4、懂erp系统
岗位职责:1、按时收发产线日报表、任务单,核实相关报表数据,并及时输入台账关联K3系统;2、负责产线的周
职位要求:1、财务或会计专业本科及以上学历,非常熟悉金蝶云系统,上市公司或大型研、产、销一体制造企业三年以上成本经验的优先考虑,有金蝶云上线全程经历的优先考虑;2、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规;3、熟练掌握金蝶云星空和办公软件;4、出色的成本管控、成本分析能力;5、良好的组织、协调能力,良好的表达能力和团队合作精神。工作内容:1、根据领导要求提供经营成本分析相关数据;2、负责产品报价表的更新,发现异常及时上报并跟进处理完成;3、监督前端单据制作的准确完整,指导前端系统操作;4、成本分析报告编写,与成本相关的年度预算及季度预算的统筹、编制及分析;5、标准成本的建立和优化改进;6、完成领导安排的其他工作。 职能类别:会计经理/会计主管 关键字:成本管控成本金蝶云星空
岗位职责:
1.负责对企业各类经济活动、风险管理情况开展各类专项审计、管理审计和审计调查(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计);
2.建立并完善公司内部审计体系,编制年度内审工作计划,制定内审方案,报董事会批准后开展内部审计工作;
3.完善公司内部控制体系,督导各分子公司执行内部控制体系制度,并负责监督、检查公司、子公司内部控制体系执行情况;
4.组织并实施工程项目过程审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案;
5.独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层汇报;
6.协助完成其它专项审计及领导交办工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、财务类专业背景;
2.三年以上大型企业/集团企业风控、内控、审计经验,有组织跨职能及跨企业层级联合实施风控项目的经验,有知名审计律所经历优先;
3.有独立编写业务管理制度及审计报告的经验;
4.熟练使用办公软件,熟悉大数据分析或精通PowerPoint者优先;
5.有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)者优先;
6.良好的沟通协调能力、分析判断能力;学习能力强,严谨细致。
工作职责:
1、每日登记现金日记账和银行存款日记账,编制资金日报、银行日记账;
2、协助财务文件的准备、归档和保管,协助财务主管安排的任务。
3、各项票据及报销的审核,费用报销、现金、银行收付款结算,银企及客户对账等;
4、完成公司领导交办的其他事务性工作。
任职资格:
1、大专以上学历,财务相关专业,一年以上同岗位工作经验;
2、对数字有一定的敏感性,具有保密意识;
3、熟悉会计基础知识及相关技能;
4、熟悉财务及office办公软件;
5、善于沟通,工作认真负责,服从安排;
6、原则性强。
福利:
1、入职公司提供食宿,宿舍空调、热水器,提供工作餐;
2、入职即购五险一金,补充商业险,员工享受季度奖金、年终奖、带薪年假、节日津贴、高温补贴、生日聚会、每年一次旅游及体检等各项福利 (6至10月享受300元/月降温补贴)
要求: 1、财会大专以上学历,有一年以上出纳工作经验; 2、OFFICE办公软件操作熟练,能熟练运用财务相关函数,表格; 3、熟悉发票购买,开具流程; 4、为人踏实、勤恳,具有团队意识; 5、能承受较大的工作压力,责任心强、热情主动、道德品质优良、勤奋敬业。 主要工作内容: 1、现金收支和银行收支及相关账务管理,票据保管,进账处理,外出银行事务办理; 2、发票购买,保管,开具,登记,上传及相关异常处理; 3、财务部部门领导交办的相关文职工作; 4、供应商货款月结对账、应付账款报表编制
岗位职责: 1、统筹控制、负责完成公司账务月结、季结、年结。 2、组织制定财务管理及会计核算制度,完善相关流程,并监督执行。 3、规范公司基础会计核算工作,完善报表体系,及时向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。 4、作为内、外部审计工作接口人,提供资料并审核审计报告。 5、制定公司资金运营计划,监督资金使用情况和预、结算。 6、能够独立完成增值税纳税和免抵退申报。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。 8、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向。 9、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。 10、全盘账务、纳税申报、出口退税申报、应收应付账款管理等财务工作。
工作职责 1.参与集团合并报表的编制,负责集团单体及合并报表的数据分析,并出具相关财务报告; 2.负责对接、统筹集团报表审计、事务所相关工作; 3.负责分子公司财务报表审核、账务规范工作; 4.参与公司财务预算,并跟踪预算落地相关工作; 5.熟悉财会、税务政策,有合并报表会计工作经验; 6.本科或硕士学历,持有中级职称,5年以上财务经验。 任职资格 1.本科或硕士学历,持有初会或中级职称,有上市公司经验、制造企业工作经验者优先; 2.有3-5年以上相关工作经验(若综合素质较强,2年以上经验也可); 3.内部培养往管理方向发展。
1、独立完成全盘账务处理的能力,熟悉账务处理能力; 2、负责日常领购并开具发票,日常录入记账凭证; 3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作,规避企业涉税风险,依法纳税; 4、负责日常费用报销单据的审核,工资核算,与各分公司行政出纳做好账务对接工作; 5、负责编制各类财务报表,进行财务报表分析并上报上级领导; 6、定期做好会计档案整理、归档保管工作; 7、完成领导安排的其他工作。
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