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职责描述: 1、负责审计团队的日常管理工作,执行公司的内部审计管理制度和流程,建立健全内部审计质量控制体系; 2、组织实施公司审计项目工作,提升审计工作水平,提交审计报告;使审计监督管理和服务到位,监督公司财务管理、内控制度良好地运作。 3、对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突出事件开展调查; 4、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。 任职要求: 1. 本科及以上学历,内审、财务、监察等相关专业; 2.5年以上房地产企业内部审计或企业内部监察工作经验; 3. 熟悉房地产项目运作流程,可独立完成各业务线合规性审计并出具审计报告; 4. 优秀的风险控制意识,严谨务实,具备强烈的责任心; 5. 具备良好的文字表达能力、口头沟通能力,具备较强的组织和分析能力。
岗位职责: 负责管理公司财务部日常事务。 任职资格: 1、会计相关专业,大专以上学历; 2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、具有良好的沟通能力; 7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。 工作时间: 联系方式
岗位职责:1、每天负责数据的统计,报表制作 任职资格:要求会计专业优先,对数据敏感 工作时间:上午8:00——12:00,下午14:00——18:00单休 待遇试用期1500,转正1700-1800 有意者可直接联系人事部,或者发简历到邮箱
岗位职责: 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格: 1、会计相关专业,大专以上学历,可接受实习生; 2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 3、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 4、具有良好的沟通能力; 5、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。 工作时间:上六休一
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