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工作职责:
1、根据公司实际情况,建立健全公司审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2、按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作;
3、独立或带队执行公司内部各项专项.定向审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨.全面的评估且出具评估报告,同时对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、根据公司业务和风险情况,从内审角度提出意见和建议开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
6、 完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2、10 年以上审计工作经验;
3、具有大型制造型企业内部审计、 内控、 反舞弊工作经验等 ;
4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5、 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力。
1、管理银行账户、网银秘钥、保管财务专用章、保管银行开户及相关业务资料,登记银行日记账、做到日清月结、确保账实相符、账款相符。
2、及时与银行对账,对库存现金单独存放管理。
3、按照公司财务制度报销各项费用。
4、在工资发放日,准确完成工资发放。
5、与会计对账、交接原始票据、完成资金日报表。
6、完成公司每日贷款车辆放款。
要求:
1、1年以上出纳工作经验,会计学、财务管理,审计学等相关专业。
2、熟练使用办公软件。
3、熟悉国家政策法规。
4、熟悉银行结算业务。
5、‘良好的沟通能力、工作态度积极、认真,学习能力强,在工作中能够勇于提出自己的见解与解决问题的办法,能在工作中抓住重点,有良好的团队合作意识与服务意识,高效完成工作任务。
工作时间:8:30-17:00,双休、法休
福利待遇:定薪3000元,转正后五险,节假日福利
工作职责:
1、可独立执行或带队开展全国各分子公司审计项目能把控审计项目的整体质量和进度;
2、能够通过业务审计梳理内控的风险漏洞并督促整改,推动公司内部业务内控流程的改善;
3、具备一定的舞弊调查技巧与能力,通过各种调查手段确定违规或违法行为;
4、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底,能根据审查发现,输出各种类型的审计报告;
5、根据审计基础理论与实务,以及自身对实际业务的认识,总结并编写具有借鉴价值的审计案例。
任职资格:
1、审计、财经、管理、法务等相关专业本科及以上学历,;
2、五年以上中大型制造业审计经验,其中3年稽查/反舞弊方向工作经验;
3、具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、熟悉制造业的销售和采购管理业务流程,具有较高的数据分析能力,具备与客户沟通与谈判的能力。
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上班时间:08:30-17:30 周末双休 法定节假日正常休息
薪资待遇:10K-12K/月
工作地址:驻武汉,全国出差。
岗位职责:
1、熟悉制造业成本核算流程,能独立完成企业记账全部过程,熟悉账务处理业务,负责公司子公司合并报表处理及整体账务处理;
2、准确及时完成公司各项收入、往来费用及其它有关财务日常核算工作;
3、组织公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确按公司的要求提供各类报表和分析。
4、建立健全公司的财务核算各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时向公司高层汇报,负责组织对公司各类往来账款明细、账龄进行监控分析,保证各类往来账目清晰性和及时性。
5、领导交办的其他事务。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理相关专业,具有中级会计师及以上职称。
2、5年以上全盘账务处理经验,2年以上企业财务管理经验;
3、熟悉财务、会计、金融知识,熟悉财税相关法律法规及财务内控制度工作流程,熟悉用友及金蝶财务软件的使用。
4、尤其擅长核算管理和合并报表的编制(合并主体较多),有较高的综合协调能力。
岗位职责:
1、负责编写制定内控体系制度及工作流程,搭建完善内控体系,促进优化及持续提升,并根据执行情况提出合理化改进意见;
2、负责组织实施内部审计工作;根据公司管理需要,对集团总部、各分公司开展内控审计、专项审计等;出具书面审计或调查分析报告,对相关部门整改情况进行有效监督;
3、检查公司各部门相关制度、流程的运行状况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在风险;
4、执行主要流程的专项审计任务,识别风险,发现问题,提出合理化改善建议;
5、负责领导交待的其他事项。
任职资格:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,具有审计师、中高级会计师以上职称,注册会计师优先;
2、有8年以上审计工作经验,3年及以上审计团队管理经验,拥有制造业、建筑材料等行业内控、内审工作经验优先;
3、优秀的专业能力、灵敏的理解沟通能力,高效的执行能力和解决问题能力;
4、拥有一定的自我驱动力;组织、沟通、解决问题的能力。
上班时间:08:30-17:00 周末双休 法定节假日正常休息
福利待遇:公司免费提供上下班通勤车武汉三镇均可到达,免费提供早中餐,出差补贴,节假日福利,年度体检,年底双薪,年终分红,全年4000元父母慰问金等。
1.按照集中实施、批量作业模式组织并实施辖内产险、寿险分支机构临时性高管离任审计项目; 2.开展高管审计批量集中实施模式探索和实践,不断优化审计作业流程,提高审计工作效率,满足监管要求及部门工作目标要求; 3.完善和维护产、寿险条线风险分析规则模型,持续研发数字化分析规则,协同产、寿险功能区开展辖区分支机构全量数据分析和排查,为审计项目实施提供全方位数据支持; 4.开展辖区产、寿险分支机构风险排查和监测预警,定期收集和分析外部监管及相关信息,为产、寿险功能区开展审计工作提供信息支持; 5.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 6.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉营运管理,了解内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需3年及以上相关专业工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计学或财务管理专业毕业,年龄35岁以内;
2、熟练使用常规财务软件金蝶或用友软件,EXCEL、WORD等办公软件;
3、账目日清月结,报表编制准确,及时,责任心强,工作细致,有相关出纳经验优先;
岗位职责:
1、根据公司财务制度及有关规定要求,进行采购及报销类付款;
2、资金支付,出具资金日明细表管理数据,保管相关财务资料;
3、收款记账、资金明细表登记、微信和网银管理使用;
4、与会计衔接相关工作;
5、上级领导临时性工作。
【岗位职责】:
1、负责定期组织员工培训,提升收银客服人员素质和能力,帮助团队成员快速成长;
2、负责门店客诉处理,建立售前售后问题库,指导收银客服人员使用和完善数据库,快速解决疑难问题;
3、分析营运高峰分布情况,合理安排开机,并结合收银熟练程度合理安排机位,保障收银流程的快速、顺畅、准确;
4、完善客服收银团队的工作流程梳理和话术规范,规避潜在差评,改善已出现差评;
5、带领门店客服支持降低全店的商品损耗率;
6、组别内员工配置及出勤管理,处理现场突发事件及问题协调与处理。
【职位要求】:
1、高中及以上学历,具有5年及以上大型超市、商场一线客服收银管理经验优先考虑;
2、熟悉《消费者权利法》,懂基本商品知识;
3、***,性格偏外向,亲和力好,具有丰富的谈判经验和沟通技巧;
4、有思路有想法,较强的解决问题能力以及团队管理能力。
【岗位职责】:
1、负责定期组织员工培训,提升收银客服人员素质和能力,帮助团队成员快速成长;
2、负责门店客诉处理,建立售前售后问题库,指导收银客服人员使用和完善数据库,快速解决疑难问题;
3、分析营运高峰分布情况,合理安排开机,并结合收银熟练程度合理安排机位,保障收银流程的快速、顺畅、准确;
4、完善客服收银团队的工作流程梳理和话术规范,规避潜在差评,改善已出现差评;
5、带领门店客服支持降低全店的商品损耗率;
6、组别内员工配置及出勤管理,处理现场突发事件及问题协调与处理。
【职位要求】:
1、高中及以上学历,具有5年及以上大型超市、商场一线客服收银管理经验优先考虑;
2、熟悉《消费者权利法》,懂基本商品知识;
3、***,性格偏外向,亲和力好,具有丰富的谈判经验和沟通技巧;
4、有思路有想法,较强的解决问题能力以及团队管理能力。
岗位职责:
1、合同会计兼顾资金会计,资金统筹及银行业务对接;
任职要求:
1、本科及以上学历,会计或财务相关专业,4年及以上合同、应收或税务会计相关工作经验者优先;
2、持有初级会计师证书,中级会计师优先;
3、熟练使用各类办公和财务软件,如Excel、word、PPT、金蝶等;
4、思维逻辑强、语言表达、沟通执行力强,高度的责任心和团队精神,做事踏实、严谨、能承受较大的工作压力。
工作职责:1、根据公司年度审计模块工作计划,具体实施和开展销售系统、生产系统的审计工作,安排和指导审计员日常工作,对现场审计工作负责;2、对潜在的或重大审计发现及时向主任审计师汇报和沟通,并根据要求开展深入的审计调查;3、对审计事件的真实性、证据严密性、结论客观性负责;4、负责工作底稿的编制,保证底稿的质量;5、负责编制审计报告、管理建议书、协助公司领导了解被审计单位实际情况,对审计发现的问题,提出具体的改进建议,并负责落地;6、监督审计过程资料的归档及保存。任职资格:1、审计、财经、管理、法务等相关专业本科及以上学历,;2、三年以上中大型企业内部审计经验;3、具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;4、熟悉制造业的销售和采购管理业务流程,具有较高的数据分析能力,具备与客户沟通与谈判的能力。?上班时间:08:30-17:30 周末双休 法定节假日正常休息工作地址:驻武汉,全国出差。?福利待遇:公司免费提供上下班通勤车武汉三镇均可到达,免费提供早中餐,出差补贴,节假日福利,年度体检,年底双薪,年终分红,父母慰问金等。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业内部审计医药工业化工
职责描述:
1、协助部长完善工程审计方面的制度、流程和规范。
2、负责按时完成公司安排的工程审计方面的工作,实现工作目标。
3、负责代表集团总部审计部门,对下属公司工程建设项目全过程成本控制、工程管理工作进行监督、审核、巡查审计工作,提交审计报告或结果和管理建议。 主要包括:预算审核,招标监督,甲供材料询价,签证审核,工程预决算审计等。
4、负责对工程建设施工合同内容进行审核、质询,促使合同规范、安全、保障有效。
5、负责对工程项目预决算报告进行再次复核、计量,促使决算报告真实、准确,合同约定的权益全面保障有力。
6、负责对工程项目进度款、决算后付款的条件进行审核,确保真实、准确无差错。
7、负责及时完成领导安排的临时性工作。如:市场询价,现场清点、核实、查证等。
任职要求:
1、五年以上审计经验,其中三年以上造价咨询、工程审计工作经验;
2、熟悉工程预决算,精通混凝土结构项目造价核算;
3、具备造价师资格或有注册土建造价工程师优先考虑;
4、品行端正、稳重细致、诚实正直、严守秘密,责任心强。
上班时间:08:30-17:30 周末双休 法定节假日正常休息
薪资待遇:10K-12K/月
工作地址:驻武汉,全国出差。
岗位职责及工作内容:
1.参与临床试验方案的设计和撰写、统计方法的选择、样本含量计算;
2.撰写统计分析计划;
3.对医学临床研究收集数据进行数据集处理;进行统计分析软件程序编制(SAS、WinNonlin等);输出分析结果和分析图表;进行统计随机表编制、统计编盲等;
4.参与审核DVR\DMR,参加数据审核会;
5.参与设计病例报告表和数据库结构审核;
6.撰写统计分析报告;
7.协助制定并执行部门与统计相关的标准操作规程和技术手册;
8.参与项目统计技术指导;
9.完成上级领导安排的其它任务。
任职要求:
1.医学统计学相关专业,本科及以上学历,2年及以上2/3期临床试验统计分析经验;
2.纪律性、主动性、团队协作、事业心与责任感较强;
3.执行力、时间管理、沟通协调、工作效率、学习能力较强;
4.具有医学统计学、SAS软件等基础教育背景。
工作职责:
岗位职责:
1、负责编写制定内控体系制度及工作流程,搭建完善内控体系,促进优化及持续提升,并根据执行情况提出合理化改进意见;
2、负责组织实施内部审计工作;根据公司管理需要,对集团总部、各分公司开展内控审计、专项审计等;出具书面审计或调查分析报告,对相关部门整改情况进行有效监督;
3、检查公司各部门相关制度、流程的运行状况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在风险;
4、执行主要流程的专项审计任务,识别风险,发现问题,提出合理化改善建议;
5、负责领导交待的其他事项。
任职资格:
任职资格:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,具有审计师、中高级会计师以上职称,注册会计师优先;
2、有8年以上审计工作经验,3年及以上审计团队管理经验,拥有制造业、建筑材料等行业内控、内审工作经验优先;
3、优秀的专业能力、灵敏的理解沟通能力,高效的执行能力和解决问题能力;
4、拥有一定的自我驱动力;组织、沟通、解决问题的能力。
上班时间:08:30-17:00 周末双休 法定节假日正常休息
工作地址:常驻武汉,全国出差。
岗位职责:(1)版块日常税务申报;(2)汇算清缴,税收风险的预警;(3)落实筹税方案;(4)版块融资计划的跟踪与实施;到期贷款及利息的预警及资金落实;(5)公司日常征信与风险监控与预警;(6)上级交办的其他事宜。任职条件:(1)本科及以上学历,财务、会计、经济管理等相关专业; (2)3年以上建筑施工企业财务工作经验,同岗位管经验2年以上,熟悉融资、税务申报板块工作; (3)主业强、执行力高;(4)有驾驶证,熟练驾驶,适应短期出差。 职能类别:资金经理/主管 关键字:会计投融资房地产审计资金
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