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岗位职责: 1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告; 2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进; 3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系; 4)参与监察审计项目。 任职资格: 1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧; 2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先; 3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力; 4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度; 5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
职责描述: 1、负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。登记并核对现金账和银行存款日记账。保管有关印章、空白收据和空白支票,以及其他各种贵重要件。 2、汇总编制相关资金预算计划、资金预算执行分析等资金类报表。 3、对各类付款进行合规性审核。 4、登记、维护相关工作台账。 5、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、财经类专科以上学历,有初级会计职称证。 2、上海闵行地区者优先。 3、工作认真仔细,责任心强,虚心好学,有财务出纳工作经验者优先。
Main responsibilities: * Comprehensive reporting and analysis on business Key Performance Indicators, in close cooperation with the BU’s China business segments, BU global HQ controlling, and Siemens China central finance and controlling function; * Implement yearly budget planning and monthly rolling forecast activities based on defined processes, and act as quality gate-keeper for planning deliverables; * Manage
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
岗位职责: 1.负责资金支付及审核工作,登记资金支付台账,期末与银行对账,编制银行余额调节表。 2.负责相关资金类业务凭证账务处理,包括支持与应收应付的清对账。 3.完成银行账户的开户、年结、销户、变更等账户管理工作。 4.完成开票及各类票据管理工作。 5.配合完成资金管理的系统化和资金账务自动化,推进资金业务数据化管理。 6.其他,如各类资金报表填报、审计资料提供、项目跟踪以及完成领导临时交办的任务等。 任职要求: 1.会计/财务管理等相关专业,本科及以上学历 2.有一定税务和会计知识 3.熟练使用办公软件 4.具备良好的沟通协调能力及抗压能力
岗位职责:1、复核收、付款的原始凭证, 按照规定填制记账凭证,登记明细分类账,定期编制财务报表及附表相关资料;2、全面负责项目公司的财务核算,税务及银行的协调工作;3、定期进行对账,核实账证、账表、账实是否相符;4、做好项目公司固定资产及其他财产物资的管理工作;5、完成各项目公司年度决算报表、企业所得税汇算清缴及各项审计工作;6、协助领导完成其他日常工作。任职要求:1、全日制统招本科,会计、财务管理等相关专业;2、三年以上房地产行业全盘会计工作经验; 熟悉税务法规及相关法律、会计核算制度;3、能独立处理公司账务、会计核算、报表编报、税务处理及其它相关工作;4、严谨、踏实、稳重并对工作细心、认真负责;具有良好的个人品质及职业操守,做事积极主动、善于思考,能吃苦耐劳,抗压性高;5、具房工业地产财务工作经验者优先考虑。
岗位职责
1、负责与银行对接,及时进行账户维护、银行对账等各项业务,同时负责合同档案的管理及保管工作。
2、熟悉行业税务政策,依据税法规定及时完成纳税申报等税务相关工作。
3、资金收、付款、公司现金及资金账户管理,资金日记账、周报表、现金盘点等出纳日常工作。
4、负责凭证整理,确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性。
5、按时完成所负责的工作内容以及领导临时委托的工作。
任职条件
1、相关专业大专及以上学历。
2、持有会计证
3、有出纳相关的工作经验。
4、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结管业各和报税流程。
岗位职责: 1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系。 2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核与非常规审查:日常稽核主要是对公司内部监控的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,对公司内部作业流程是否恰当进行审查和评估。 3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案。 4、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 5、取得审计工作证据,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。 6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。 7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任。 8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。 9、负责对已完成的项目进后续追踪。 任职资格: 1、本科以上学历,会计专业优先; 2、具有3年以上内部审计相关工作经验优先; 3、良好的语言表达和文字表达能力; 4、逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力; 5、持续的学习力和工作的主动性; 6、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识; 7、能够接受出差。
1、审核分公司记账凭证是否正确,后附票据是完整;
2、审核分公司资金管理是否完善,是否存在舞弊情况;
3、审核分公司费用率是否超出集团规定,费用报销是否符合规定
4、审核分公司销售与收款环节是否存在控制风险,提出改善方案
5、抽查部分回款异常的应收账款,到客户处进行核对;
6、审核分公司五大单据管理情况,单据是否及时收回并妥善保管
7、审核分公司资产管理、售后管理情况,并提出审计意见;
8、收集审计证据,完成审计工作底稿;
9、完成自己负责审计模块的审计报告初稿;
10、对被审计单位的整改事项进行跟踪;
11、每月对分公司备用金盘点表审核;
12、每月对分公司U8费用进行审核;
13、完成上级安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、财务或审计专业,本科及以上学历,助理会计师 ;
2、2年以上工作经验,1年以上同岗位工作经验 ;
3、能够适应长期出差,熟悉使用金蝶ERP系统。
岗位职责: 1.高效准确的进行日常收款、采购及付款审核、帐务处理等; 2.按月编制银行余额调节表并进行分析; 3.辅助其他日常帐务核算工作,主要包括收入、成本、费用的核算等; 4.持续优化流程,提高财务的工作效率,完善自动化账务,减少手工工作量;并协助团队整体提效; 职位要求: 1.财务相关专业本科及以上学历,一年以上财务工作经验;具体良好的会计基础 2.优秀的学习能力和沟通能力,思维逻辑清晰,能够适应快速变化的企业环境;能够主动跟进项目和推动问题解决; 3.乐观,诚信,勤奋,具有较强的抗压性、高度的责任心,极强的团队协作精神和团队沟通合作意识; 4.熟悉Windows操作系统和Office软件,精通Excel;
岗位职责:1、负责货物出入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名等;2、做好收货单、发货单、退货单的.整理,并及时对帐处理,确保库存帐、物相符,发现问题及时向上级反馈;3、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等。 4、做好办公室场所和仓库的卫生工作;5、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料,做好原始资料的保存和归档工作。 6、做好仓库发往车间物料使用情况、使用数量分析,为车间主管、财务主管决策提供可靠依据。7、做好管辖区域物料使用、损耗,经济月报表。 任职要求:1、统计、会计学等相关专业大专以上学历;2、有数理统计、会计等相关领域工作经验者优先;3、了解相关仓库统计核算工作;4、工作认真负责,承压能力较强,良好的团队合作精神。5、懂ERP系统的人员最佳。
工作内容:
1.负责门店报表收集、整理工作;
2.负责审核与把控门店日常报销费用工作;
3.负责门店资金管理与核算,定期完成银行账务核对工作;
4.了解并熟知门店的业务流程与收银机操作规范;
5.了解并熟知第三方业务账务核对流程;
6.负责门店全盘账务处理工作,保证账实相符;
7.不定期下店进行门店稽核工作,并给出稽核报告;
8.定期完成门店各项报表与数据分析,并保证门店的数据真实有效;
9.完成上级临时指派的其他工作。
职位要求:
1、大专以上学历,财会或相关专业。
2、有一定计算机操作水平,独立数据分析能力。
3、熟悉用友等财务软件。
岗位职责:负责 1.公司内部帐务处理。协助领导完成日常事务性工作。 2.单据审核, 3.客户对账,货款及时催收 5.负责与银行、税务等部门的对外联络。 6.部分采购工作 任职资格 1.品貌端正,性格正直,热情,有耐心。 五险一金带薪年假员工福利
岗位职责: 1、负责具体稽核审计项目的实施,定期开展对公司各子公司内部管理及工作运作情况的常规审计,评估公司的内部控制和风险; 2、编制审计工作稿件,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 3、负责起草审计报告及审计结果意见书,客观地反映被审计部门或对象的情况,客观公正地给予评价,发现并揭示风险,提出整改意见和改进措施;同时,督促有关责任单位落实整改,并对整改情况进行跟踪检查; 4、负责审计资料的立卷、收集、整理、归档及装订工作; 5、负责日常相关基础性工作。 岗位要求: 1、会计、审计或相关专业本科全日制学历,硕士学历,; 2、7年以上财务审计工作经验,2年以上公司审计负责人经验,有公司内审经验; 4、具备注册会计师或相关专业资格; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力; 6、良好的职业道德和团队协作精神; 7、良好的语言、文字表达能力。
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1、本科学历及以上,专业不限;
2、工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;
3、勤奋踏实,良好的服务意识与团队合作精神。
4、具有较强较好的沟通能力,较好的自我情绪管理,承受一定的工作压力。
5.、自信阳光,反应灵敏,亲和力强,口齿清晰,热情洋溢。展示“真诚 愉悦 自信 专业”的良好形象;
6.、服从力高、执行力强、乐于挑战自我、主人翁意识强、愿与人协同合作;
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