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岗位职责:
1、管理公司银行账户,负责开户登记、销户注销、以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,结汇业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账目相符;
4、及时掌握公司现金状况,确保资金收付的准确性及安全性;
5、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;
6、控制库存现金额,做好库存现金及各种有价票卷、有关印章、发票收据的管理工作;
7、每天、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、财务会计相关专业大专以上学历;
2、具备2年以上制造业企业出纳工作经验;
3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用财务软件,包括会计电算化和其他财务软件;
5、工作认真、负责,严谨细致;
6、具备良好的职业道德水准。
岗位职责:1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;9、完成(副)经理安排的其他工作事项;任职要求:1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司); 年龄要求:25-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计专员
岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
统计,做账
1、岗位职责:(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。2、 岗位要求:(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计主管
做账,统计
岗位职责: 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格: 1、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 4、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 5、具有良好的沟通能力; 6、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。 工作时间:
岗位职责:负责公司财务方面 任职资格:早晨8.30-18.00
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格: 1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、具有1年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时; 5、工作认真,态度端正; 6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。 工作时间:8小时 联系方式
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