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位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
7、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
8、参加公司所有岗位工作的审计
9. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、专科以上学历,男性,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、积极主动、敬业上进、责任感强,敬业、文笔及数感皆佳
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