职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责: 1、参与集团所有下属子分公司的审计项目,根据公司各项规章制度,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性,发现被审计的子分公司存在的各种问题,包括但不限于营私舞弊的情况等等; 2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计; 3、对集团所有下属子分公司各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、;贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。 4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作 5、完成领导交办的其他相关工作。 任职要求: 1、专科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、两年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、初级会计师及以上资格者优先; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 6、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 7、根据工作需要需经常性出差。
工作地点
地址:青岛青岛
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕
职位发布者
HR
鑫誉达物流有限公司
- 交通·运输·物流
- 200-499人
- 私营·民营企业
- 重庆北路280号