与今日招聘企业随时沟通
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1.督导和培训收货员、仓管员日常工作,考核员工工作效绩及准则。
2.监督月底各部门物品盘点,资产年中及年底盘点,做到账实相符,提交盘盈盘亏报表。
3.审核成本部会计凭证的准确性及真实性。
4.配合每期市场价格调查,监督采购供应渠道,检查收货程序和物品质量,了解和掌握市场材料的价格信息。
5.审核每周营业成本状况表。
6.完成餐饮部月底成本报告,分析成本率上升及下降原因。
7.监督资产报损程序和变卖程序,要求部门合理报损。
8.审批部门收货记录,领料单,检查有无异常情况。
9.根、据部门的营业成本分析,提出降低成本耗用的建议。
10.检查各部门物品调拨、报损的单据,审核相关单据的合理性。
11.月底参与酒店总仓、营运部门物品盘点,并编制盘点库存清单。
12.不定期组织抽查总仓、各营运部门消耗较大的物品,并做实盘与账面数对比。
13.月底出具相关成本报告。
14.完成其他交办事项。
任职条件:
1、有3年以上财务工作经验;有会计师事务所经验者优先
2、可随时派外地出差调动
薪资待遇:试用期两个月, 转正后3500元+五险
年龄18—35周岁,户籍不限(上海,外地户籍均可)
考核与晋升:
审计助理审计专员审计主管审计经理
任职资格:
1、大专以上学历,金融、财经类相关专业;
2、三年以上本岗位从业经验,具有会计师事务所工作经历者优先考虑;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理;
任职要求:
1、相关专业毕业;
2、有会计、审计资格证书;
3、注册会计师从优;
4、从事审计工作5年以上;
5、从业背景调查符合要求;
6、熟悉ERP系统从优;
7、有团队精神、带领团队的经历。
任职资格:
1、大专以上学历,法律、财经管理类相关专业;
2、3年以上大中型企业审计、财务经验;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理能力;
4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力;
任职要求:1、根据日常督查审计情况,对现行不完善的管理制度、经营流程提出修改、增订、删减等合理化建议。
2、负责对集团所涉各项租金收入、押金类收取、装修赔偿款、摊位预定金、过户费等的真实情况、及时性进行督查审计。
3、负责对集团所涉各项商户营销费用收取的及时性、真实性进行督查审计负责对集团摊位招商、出租、退场情况进行跟踪督查;根据日常财务收入督查审计情况,必要时开展专项审计。
4、对审计的各项收入数据、报表、资料的建档保管。
5、任职要求:
大专以上学历,25-50岁,具有1年以上审计经验,会计、审计财务管理等相关专业,了解督查审计运作规范和流程。
岗位职责:
1 维护门店订货参数,审核商品部门订货申请,合理控制门店库存。
2 为商品部门提供高库存、冻结商品、过季商品退货数据,跟进商品部门退货操作进度。
3 监督门店商品存货的管理。
4 总结店内库存状况,提出异常商品处理建议并跟进商品部门的处理进度。
5 监督店内货架管理的实施,确保货架信息准确合理。
6 监督商品流转类流程在门店的执行。
7 负责门店预算的汇总和传递。
8 负责汇总门店各阶段财务指标和关键业务指标情况并提交初步分析报告和控制建议。
9 负责门店各部门MBO达成情况的汇总和得分计算。
10 负责为门店各部门提供数据及报表支持。
11 负责门店文件的起草、传递和归档;负责各类指令、要求的及时传达。
12 负责门店印章管理和会议支持。
13 负责门店经理和经理以上级别管理人员的排班。
任职资格:
1、了解公司的业务流程、规章制度、服务标准;
2、熟悉公司业务系统功能并能灵活运用;
3、熟悉商品类别间对应关系,对商品知识有一定的了解, 熟悉季节性品类及节假日品类销售变化;
4、熟悉相关报表位置。
5、具备良好的培训能力。
工作地点:
华润万家在浙江、江苏、江西三地门店均有该岗位招聘需求,应聘人员可根据本人实际投递简历至相应邮箱,来信请注明应聘岗位名称。
杭州及周边地区(应聘邮箱:luyong@crvanguard.com.cn);
宁波、慈溪地区(应聘邮箱:wangshuai@crvanguard.com.cn)
江苏地区(应聘邮箱:wujinzhi@crvanguard.com.cn)、
江西地区(应聘邮箱:yujiang@crvanguard.com.cn)
如有疑问,请来电咨询。
位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
7、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
8、参加公司所有岗位工作的审计
9. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、专科以上学历,男性,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、积极主动、敬业上进、责任感强,敬业、文笔及数感皆佳
贵阳形象1+1化妆造型培训机构网址:http://www.gyhzxx.com 报名条件:需要缴纳学费,赠送化妆品化妆工具,不需要化妆基础,包学会 贵阳形象1+1化妆造型培训机构专注于新娘妆、晚妆、造型设计、舞台妆、白领时尚妆容、潮流彩妆等美容化妆领域。 贵阳形象1+1化妆造型培训机构名师荟萃,由具备多年实践经验的高级化妆师和专业彩妆师担任主讲老师,独特的教学方法,新颖的培训手段,使每一位前来培训的学员,能学有所成,践以致用! 学习时间:一到三个月 (周一到周五上课) 证书: 1、国家高级化妆师资格证书 2、国家高级造型师资格证书 3、国际高级化妆师资格证书
岗位职责:
1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪;
2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持;
3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;
4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案;
5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告;
6、协调公司和部门的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、财经类相关专业;
2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理;
4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力;
5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:朝九晚五
岗位职责:指导、制定、完善,财务、内控、工程审计计划;以专业的角度,规范公司财经法规的执行,防止内控风险的产生,满足和配合公司经营管理的各项需求。
1、 根据公司目标指导、组织拟定公司的年度、月度的内控、财务等审计计划;
2、 根据公司经营和管理需求,及时调正和完善各项审计计划,以满足和配合公司经营管理的各项需求。
职责二:指导、组织、实施财务、内控、工程项目的审计计划,将审计的检查和监督职责贯彻到公司的日常经营活动之中,以确保公司经营的合法、合规且股东价值最大化。
1、 组织实施各项目标的审计计划;
2、 检查和安排审计前期的各项准备工作;及时指导和解决在现场审计工作中遇到的问题;
3、 审阅审计工作底稿、审阅审计报告,确认整个审计项目的独立、真实、可靠、完整和符合内部审计准则;
4、 指导下属员工正确使用审计程序和审计方法;
5、 根据审计工作和审计整改工作的要求,指导和组织安排后续审计工作。
职责三:检查审计整改工作和组织处理其他与审计和内控相关的事项,以督促公司的相关制度有效执行,保证公司资产的安全完整。促进公司实现发展战略。
1、 检查和督促审计整改工作,跟踪和指导被审单位审计整改工作的落实;
2、 根据内控和财务审计的情况,在需要的情况下,组织撰写相关管理建议书,为领导提供相关的决策信息;
3、 根据需要,配合投资部门组织做好投资前的尽职调查工作;
4、 根据公司需求,组织做好各项专项调研工作;
5、 有计划、多渠道地培养审计人员、帮助审计人员不断地提高政治和业务素质。
以及上级交办的其他任务
任职资格:精通国家财税法律规范、国家财务核算业务;
熟悉审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
精通企业内部财务会计、审计、税务等业务控制的全套流程;
熟悉企业运营管理、财务管理、预算管理,资本运作以及企业投融资;
具有高度正直诚信,责任心强、工作仔细认真、自主性强;有较强的敬业精神有良好的纪律性、团队合作及开拓创新精神。
经验:五年以上上市企业或大型企业集团财务管理工作经验,三年以上国内外知名会计师事务所从业经历,有CIA、CPA资格者优先。
教育背景:财务、会计、审计或相关专业大学本科或以上学历。
工作时间:早8:15-晚5:00 双休 五险一金
要求:1. 年龄:27-40岁,男女不限; 2. 财会专业专科以上学历; 3. 从事财务主管五年以上工作经验,具备会计核算、财务管理、等专业知识,擅长财务管理制度建设、预算管理、财务分析、熟练运用各类财务管理软件,具备一定的协调能力,思想品德好。 薪资:3000-4000元/月,有五险 联系QQ:296223019
考核与晋升:
审计助理审计专员审计主管审计经理
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