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1.督导和培训收货员、仓管员日常工作,考核员工工作效绩及准则。 2.监督月底各部门物品盘点,资产年中及年底盘点,做到账实相符,提交盘盈盘亏报表。 3.审核成本部会计凭证的准确性及真实性。 4.配合每期市场价格调查,监督采购供应渠道,检查收货程序和物品质量,了解和掌握市场材料的价格信息。 5.审核每周营业成本状况表。 6.完成餐饮部月底成本报告,分析成本率上升及下降原因。 7.监督资产报损程序和变卖程序,要求部门合理报损。 8.审批部门收货记录,领料单,检查有无异常情况。 9.根、据部门的营业成本分析,提出降低成本耗用的建议。 10.检查各部门物品调拨、报损的单据,审核相关单据的合理性。 11.月底参与酒店总仓、营运部门物品盘点,并编制盘点库存清单。 12.不定期组织抽查总仓、各营运部门消耗较大的物品,并做实盘与账面数对比。 13.月底出具相关成本报告。 14.完成其他交办事项。 考核与晋升: 审计助理审计专员审计主管审计经理 联系方式
1、每日对营业点收入进行稽核。 2、密切配合财务营运部收银领班做好各营业点的收入现场(事中)监督工作。 3、收集各营业点的稽核弊端,作案例分析并及时向财务经理汇报稽核工作。 4、提交报表:每日收入分析、收入借贷总表、每日稽核工作报告、每日消费卡明细表、每日招待账明细表、每日挂账明细表、每日信用卡明细表、每日单据领用、注销情况明细表。 5、审计人员应以身作则、一丝不苟、公正严明,不得徇私舞弊。 6、负责各营业点系统日结及收入核算各类报表打印 7、完成其他交办事项。
岗位职责: 一、协助总裁工作,为公司经营管理决策提供参考依据。 1.制定审计监察流程和制度,批准后组织实施。 2.制定审计工作手册和业务标准,促进审计流程规范化。 3.组织对公司工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监察。 二、监察工作。 1.组织对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监察。 2.协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作。 3.组织对损害公司利益的行为进行监察和督促改进。 4.组织对公司的运营情况进行监察。 三、审计工作。 1.组织开展日常审计,对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督。 2.负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。 3.依照法定程序对公司的财务管理进行审计监督。 4.拟订审计建议书,编写审计报告。 四、法律法规工作。 1.参与审议、制订、修订公司的基本规章制度。 2.研究有关企业经营管理方面的法律、法规,为集团决策提供法律支持。 3.协助办理公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件。 4.配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。 五、监审部内部的组织管理。 1.选拔、配备、评价下属人员,组织部门内部技能培训。 2.指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行。 3.负责下属岗位人员工作的分配。 六、完成上级交办的其他任务。 任职资格: 1.本科及以上学历 2.财会、审计、法律及相关专业 3.接受过审计、法律方面的培训 4.10年以上工作经验,5年以上审计、法律方面的经验 5.具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,具备行政管理知识 6.熟练使用WORD,EXCEL等办公软件,具备基本的网络知识 7.具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
岗位职责: 1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪; 2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持; 3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况; 4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案; 5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告; 6、协调公司和部门的其他工作。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、财经类相关专业; 2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性; 3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理; 4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力; 5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。 工作时间:
岗位职责:1、负责办理抵押、公证垫资等相关业务; 2、负责收集客户资料,核实客户相关信息; 3、根据对客户资产的评估做贷款额度的审批; 4、领导交付的其他临时性工作。 任职资格:1、本科及以上学历,金融、管理、财会、法律、地产等相关专业; 2、2年以上从业经历,有担保、贷款公司或银行信贷工作经验; 3、年龄28——55岁,本地户口,已婚; 4、精通各种性质的房产抵押、公证、过户等一系列操作流程; 5、熟悉国土局办理抵押登记工作的手续和流程,同时熟悉相关的法 律法规,有一定的法律基础; 工作时间:周一至周五早9.00至晚6.00 联系方式
岗位职责:1、负责区域战略的执行,全面管理区域信用审核工作; 2、构建并持续完善公司产品信审制度、标准及流程; 3、制定区域信审监督、稽核、KPI机制; 4、搭建区域信审团队,对审核中的问题给予指导; 5、督促员工严格按照风险控制规定及流程对项目进行审查和风险分析、控制; 6、参与公司复杂或紧急项目的前置调查,提出是否授信授信条件及具体额度; 7、对融资项目的合法性、合规性、安全性、有效性开展前面风险评价,提出 明确的 授信评审意见。 任职要求:1、本科及以上学历,金融、财会相关专业毕业; 2、5年以上信审工作经验,其中3年以上管理经验,有银行信贷或大型借 贷、微金融 项目风险管理相关工作经验; 3、熟悉信审流程和审查标准,并对资料判断、逻辑判断、审查等技巧和方式有丰富 经验; 4、熟悉公司风险及法务管理相关工作,具备一定的风险管理、企业内部控制经验,具有较强的分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及组织能力; 5、认同公司发展战略,具有强烈责任感和事业心及高度敬业精神。 工作时间:做五休二,早上9;00----18;00 联系方式
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、大专以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 工作时间:
岗位职责: 1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪; 2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持; 3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况; 4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案; 5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告; 6、协调公司和部门的其他工作。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、财经类相关专业; 2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性; 3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理; 4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力; 5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。 工作时间:
岗位职责: (1)按照国家审计法规负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。 (2)调审或就地审查公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。 (3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。 (4)在审核采购部门购置物品价格的同时进行市场询价。 (5)监督公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 (6)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。 (7)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 (8)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 (9)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。 (10)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 (11)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。 任职资格: 1、男女不限,年龄45岁左右 2、中级以上会计师任职资格 3、有8年以上生产型企业财务经理管理经验 4、良好的职业道德,敬业精神 5、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作, 有扎实的专业基础知识; 6、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析;
岗位职责:1、大专以上学历,财会类、经济类、金融类相关专业,男女不限,40周岁以下; 2、 3-5年以上会计、审计工作经验,熟悉财务运作流程,精通会计核算制度,有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 3、、具备极强的财务审计分析能力,通晓企业管理知识、法律知识、财务知识; 4、有大型企业财务审计工作经验者优先,退休者可考虑。 任职资格: 工作时间:全职
岗位职责: 1、建立和完善公司内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、大专以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、二年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
岗位职责: 任职资格: 工作时间:1、工艺开单及审计 2、工作认真严谨,工艺或会计专业更佳。2100-3200
岗位职责: 1. 能有效根据公司业务流程、制度开展财务审计工作; 2. 能有效对各店铺及公司各部门的开展内部营运管理审计工作; 3. 能编写审计计划及审计项目报告,并对发现的控制弱点及漏洞,提出改进建议和决策依据; 4. 协助审计经理开展审计工作。 岗位要求: 1. 大专以上学历,审计、财经、法律等相关专业; 2. 有一年以上审计工作经验; 3. 具有审计、财务、税务、金融、法律、企业管理、工程造价等相关专业知识和技能; 4. 具有大型零售企业工作经验者优先考虑; 5. 熟练使用Excel等办公软件和审计方法,较强的数据信息整合能力; 6. 能适应出差;
任职条件: 年龄要求:25-40岁 学历要求:本科以上 专业要求:工程造价、工民建等相关专业 工作经验:3年以上 其他要求:3年以上工程审计工作经验;熟悉工程审计内容、程序和方法;熟悉招投标、预决算等相关业务流程;熟悉工程预结算、合同法、招投标法等相关政策法规;具有工程造价专业资质者优先。 岗位职责: 负责对集团公司在建项目的合同、款项支付、预决算等进行审核; 负责公司在建项目工程质量和工程进度的管控、监督,及时发现工程管理中存在的问题; 组织或执行工程审计工作,落实工程审计业务,对审计发现的问题提出审计意见和解决建议,完成相关的工程审计报告; 负责审计资料的整理、分类和存档工作,实现资料管理的流程化和规范化; 工作时间: 周一至周五上午8:30~12:00,下午14:00~18:00, 周六上午8:30~12:00。 员工工作满一年后享受带薪年假,国家法定节假日按照国家放假通知执行。 联系方式:029-38137517 029-38105173 029-38132279 通讯地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路3号丽彩天禧大厦
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或审计师资格;
3、三年以上审计管理经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
6、 要求女性、年龄30-40岁,已婚已育者优先考虑。
工作时间:
周末双休,8:30-12:00,13:00-17:30
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